齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借,周转材料36500 应交税费,增值税3972 贷,银行存款34772 材料成本差异,差额金额
借,制造费用3800 贷,周转材料3800
借,管理费用54000÷18 贷,周转材料54000÷18
借,原材料100 贷,营业外支出100
借,周转材料36500 应交税费,增值税3972 贷,银行存款34772 材料成本差异,差额金额 借,制造费用3800 贷,周转材料3800 借,管理费用54000÷18 贷,周转材料54000÷18 借,原材料100 贷,营业外支出100
低值易耗品摊销会计分录
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月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
咨询下:a公司欠 b公司与 b公司股东c的钱,a公司还款,可以都还股东c吗?b公司其实也是a公司的股东。
老师为什么听不了课不显示2微码
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老师您好,个体工商户业主的经营所得需要计提所得税费用做账务处理吗?需要在利润表中所得税费用中体现吗?
想咨询下:公司拟减资,这个在工商、税务、会计流程上的处理?
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老师,仓库主管刚上任第一件事需要做什么,需要盘点吗
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借,制造费用3800 贷,周转材料3800
借,管理费用54000÷18 贷,周转材料54000÷18
借,原材料100 贷,营业外支出100
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