你好; 你们是买来生产的话; 比如1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品

老师,您好,我们是制造业,我们的生产流程是,采购鲜姜(鲜姜分中东和三两还有大风干),原材料入库环节是分类入库的,然后洗姜车间领用原材料进行清洗,这个环节会发生人工费和洗姜机器的折旧费用,洗完姜后会有一部分装箱等着出售,还有一部分晾晒到架子上等着晒干后装箱出售,还会有一些不合格的姜也就是姜霸子,这个姜霸的用途就是进去深加工车间去制作姜泥。我想问一下,这几个环节的分录应该怎么做,每个环节都怎么分配啊?
老师,您好,我们是制造业,我们的生产流程是,采购鲜姜(鲜姜分中东和三两还有大风干),原材料入库环节是分类入库的,然后洗姜车间领用原材料进行清洗,这个环节会发生人工费和洗姜机器的折旧费用,洗完姜后会有一部分装箱等着出售,还有一部分晾晒到架子上等着晒干后装箱出售,还会有一些不合格的姜也就是姜霸子,这个姜霸的用途就是给深加工车间去制作姜泥。我想问一下,这几个环节的分录应该怎么做,每个环节都怎么分配啊?
是小企业,不规范,购进水泥和沙子来生产砖块。然后只有购进来的收据,和销售出去的收据,没有中间的入库领用出库这些过程,这个该怎么做分录?
问:老师,生产加工销售企业,进销存报表怎么填制呢? 答:表格设置 期初 入库 出库 结存,每一项下面分 3项(数量 单价 金额)来归集数据 问:这是个生产砂浆的厂,然后把砂浆卖了,购入沙子和水泥,加工成砂浆,我该怎么弄呀 答:这个过程跟制造业的成本核算 一样,把料(沙子和水泥)工(人工工资)费(其他费用)分摊到砂浆的成本,然后就是砂浆的收发存 问:那发票这一块呢?那就是做两个表嘛?一个成本核算,一个砂浆收发存? 答:是的,这是2个不同性质的表,哪个发票啊,我们销售了才开票 问:那就不用记录砂浆发票的进销存了是不,老师,我这个怎么核算成本啊,我们厂生产砂浆,有三种砂浆
老师请问一下,就是生产型企业,银行对账单6月份购进原材料两万多,然后有加工费两万多,而这个月实际开票6000,那么请问原材料领料和直接人工产成品怎么来做来,我刚接手过来,公司提供不料入库出库领料单这些,就让我根据银行回单来做,我看之前的会计就是每个月把材料领完,但是一看库存又是零,遇到这样我该如何处理呀
销售汽车的公司,采购了一台车,收到机动车销售统一发票如何抵扣进项税,怎么做账务处理?
老师,请问租户提前终止协议,履约保证金我们做收入需要申报增值税吗
老师,请问客户的差旅费能支付给客户个人账户吗?动车票和油票
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7400固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,这种双合同第一次遇到,当时签立信合同的时候,说立信发的不够的,这边所补,这种怎么才能维护自己权益,因为这边所的合同现在还没收到,很担心
请问老师,建筑业,聘用2个月的农民工,是给农民工做工资,然后直接报个税,还是让农民工去税务局代开劳务发票呢
老师,早上好!想问下出口的蔬菜因为不用退税,税局说不用做出口业务备案,那采购蔬菜用用于出口那部分是不是用那个外币账户付款?还是内销那个账户付款也可以
请问老师,年终奖,12月份发放,明年1月申报,占今年的额度还是明年的额度
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7000固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,但我感觉我工资谈少了,根据他们的管理制度,十年多经验的至少税前16000,目前这个阶段怎么跟他谈薪资合适?
老师你好,请问车报废必须开票吗?申报收入吗?
老师,早上好,想问一下港杂费是要开有税点的发票吗?
因为只购进来的收据,和销售出去的收据,其中也没什么单子和发票能证明,我也要把从领用,完工,销售都做吗?没有附件作为依据,
你好; 先不看发票; 正常 都是按上面分录 来做 ;如果没有 发票的; 就用你的入库单和购进的收据来做账哈 ; 领用自己制作领用单做附件