你好,这个可以做账,只是不能税前扣除。
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
公司有一笔费用支出,购买了烟酒用于业务招待,没有票,请问没有票还能以什么样的形式入账?
公司业务招待费,买了酒,没有开票,对私转款,这样的支出账上是不是不能做费用
请问老师,如果股东转入公司账户,购买很多酒用于公司招待,公司再转给第三方,第三方开发票给公司,这样只能作为管理费用的业务招待费吗?
老师好,咨询下,公司3万多的烟酒费开支是直接从公账上转出,我看了下会计学堂的实操账里都没有涉及到招待费这块,如果公司后期总是烟酒费公账转出,对公司有什么影响吗
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
就企业所得税不能扣除是吧,500元以下的支出不用发票可以税前扣除吧
对的,这个也不能税前扣除
企业所得税要税前扣除的都要有票是吧
没错,这个是需要发票。