你好;是的;这部分只能计入招待费去 ; 如果 是内部员工喝 ;就计入福利费

请问我公司是服务中介机构,客户出具审计报告,但我们是请第三方出具的报告并付对应的费用给它,第三方开具的发票给我们是审计报告费用,我们作为中介对于这种类型费用如何入账呢?
老师,我们公司购入三台电脑,对方开了发票,但因为是在外面请的财务公司专门帮负责公司财务这块,等于是托管的形式,所以不能直接转公账到对方公司,那我可以用报销形式先转入我的私人账上,再转给对方吗?
请问老师,如果股东转入公司账户,购买很多酒用于公司招待,公司再转给第三方,第三方开发票给公司,这样只能作为管理费用的业务招待费吗?
公司是二房东,一般纳税人,出租写字楼。 今年中秋节买了批量月饼+茶叶送给租户,价格约占公司月收入的1/6。 请问:1.不能让对方开专票对吗? 2.我司即使收到对方专票也不能用于抵扣对吗? 3.我司入账“管理费用-招待费”可以吧?或者还有什么科目更好?
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?老师,会计分录详细指导一下,老师说的入招待费,指的是哪个会计科目招待费??麻烦指导清楚,是不是借:管理费用~业务招待费应交增值税~进项贷:银行
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
可以不通过管理费用吗?因为管理费用我们账上已经购多了
你好; 这个如果是招待你们销售客户的; 计入销售费用
金额太大会有风险
你好; 金额过大; 你会涉及 调整的; 会涉及所得税的缴纳哦
汇算清缴调整吗,怎么调整
你好; 是的; 汇算的时候看是否调整
调整那部分是不是要交税
你好; 是的; 会 涉及所得税的
跟所得税盈利和亏损有关系吗?还是盈利或亏损都要交
你好; 会的; 比如你调整后 还是亏损的话; 你 亏损不会涉及所得税的
调整要作证资料吗,还是直接填纳税调整那张表,管理费用减少就可以了
你好1; 调整是需要 你 汇算填写 汇算表处理即可 ; 直接调整
哦哦,好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价