你好同学,具体计算过程为

【例2-1】甲服装商场为增值税一般纳税人,2021年4月发生以下业务。 (1)零售各种服装,取得含税销售额565万元。(2)将零售价2.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。 (3)当月购入服装,取得增值税专用发票注明金额277万元、税额36.01万元。 (4)购进设备一台,取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。 (5)由于管理不善,上月购入的账面价值5万元的衣服被盗。 已知:该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定,销售服装适用的增值税税率为13%。要求:计算甲服装商场当月应纳增值税税额。
.某商场为增值税一般纳税人,适用于13%的税率,2019年6月发生以下业务:零售各种服装取得含税销售额585万元;将零售价为2.34万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学;当月购入服装,取得增值税专用发票注明税金36万元;购进设备一台,取得增值税专用发票注明价款为10万元;由于管理不善,上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗。计算当月应钠增值税税额
2019年发生以下业务,某商场为增值税一般纳税人,适用于13的税率,该企业取得专用发票符合规定,并已认证,要求计算该商场6月可以抵扣的增值税的进项税额。
2019年6月发生以下业务,某商场为增值税一般纳税人,适用于13%的税率,该企业取得专用发票均符合规定,并已认证。要求:计算该商场6月的可以抵扣的增值税的进项税额。(1)当月购入服装,取得增值税专用发票注明的税金为36万元。(2)购进设备一台,取得增值税专用发票注明价款为10万元。(3)由于管理不善,上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗。2.根据2.1和22例题来计算该商场2019年6月份应纳的增值税额
2019年6月发生以下业务,某商场为增值税一般纳税人,适用于13%的税率,该企业取得专用发票均符合规定,并已认证。要求:计算该商场6月的可以抵扣的增值税的进项税额。(1)当月购入服装,取得增值税专用发票注明的税金为36万元。(2)购进设备一台,取得增值税专用发票注明价款为10万元。(3)由于管理不善,上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗。2.根据2.1和22例题来计算该商场2019年6月份应纳的增值税额
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
计算该商场6月的可以抵扣的增值税的进项税额=36%2B10*0.13-5*0.13