你好; 可以抵扣的; 你们确实发生 运费正常抵扣的
我司一般纳税人,生产产品也承运,合同签订为含税含运费,那我开票是不是可以开货品+运输服务?我这样做的话是不是税负更低?如果开运输服务票需要准备什么做成本呢?
我公司是一般纳税人煤炭销售企业,收到的进项票是煤炭和运输费的,但我给客户只开了煤炭的发票(运输含在了煤炭里),这样我的运输费发票能抵扣么,算是进销不符吗
老师您好!我公司是运输公司,运输途中发生了货损,是我公司承担货损款的,客户给我们开了以他们公司销售的产品给我们开了专票,也就是我们损失金额以货卖给了我们,我们收到客户的产品销售专票可以抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,平时销售商品产生的运费,都是和商品一起开票。运费开9%。混合销售。这一次客户要求运费单独开票,我可以单独开一张专票9%的运费吗?
老师,我司是生产企业一般纳税人,销售给客户商品的报价都是含税含运费的,如果我司收到运费专票可以抵扣不?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
我司收到的运费专票是9%,开出给客户的发票是13%的商品专票,貌似我司的税负高了不少
你好1. 可以抵扣哈 ; 是的; 你们如果进项税多的话; 可能你税负不高的