你好 1、公司购入A材料一批,货款50000元,增值税6500元,发票账单已收到,并支付材料运费300元,全部款项以银行存款支付,材料已验收入库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2、公司购入C材料一批,货款10000元,增值税1300元,发票账单已收到,材料已验收入库,货款尚未支付。 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 3、公司购入B材料一批,货款20 000元,增值税2 600元,发票账单已收到,全部款项已从银行存款户支付,并以现金支付B材料运费100元。但期末结账时,材料尚未到达。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 4、公司以银行存款11300元支付前欠购入C材料的货款。 借;应付账款,贷:银行存款

4、28日,收到D公司所欠货款,并存入银行。 5、从外地采购原材料一批,发票账单等结算凭证已到,增值税专用发票注明的材料价款为20. 000元,增值税额2600元,货款已支付,但材料尚未到达。 6、上述在途材料已经到达,并验收入库, 7、从外地购入原材料一批,材料已验收入库,但结算凭证未到,货款尚未支付,暂估价25 000元。 8、收到上述结算凭证并支付货款26,000元及增值税4,420元。 9、根据合同规定,预付材料款50,000元。
甲公司为一般纳税人,10月发生如下经济业务(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付。(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元。(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库。(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付。(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库。(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库。(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款。(8)30日,从东方公司
一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
公司购入B材料一批,货款20000元,增值税2600元,发票账单已收到,全部款项已从银行存款户支付,并以现金支付B材料运费100元。但期末结账时,材料尚未到达
公司购入C材料一批,货款10000元,增值税1300元,发票账单已收到,材料已验收入库,货款尚未支付。
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗