你好,学员,不需要摊销了
老师好,发生了装修费大额,是装修完下个月分摊吗?还是装修完当月分摊?还有自己公司的装修费分摊是几年
老师请问一下,专项应付款和固定资产同步摊销,那固定资产有残值,那么专项应付款就摊销不完呀!这样的应该怎么做账呢?
我们买了一批固定资产,但是这个固定资产呢,是已经摊销折旧完了的,那我们买过来这一批,固定资产还可以折旧摊销吗?
甘老师您好,购买固定资产折旧,比如原值13500,残值675,累计摊销36个月摊销完,第36个月摊销后,关于这个固定资产还有会计分录吗?
老师,我们固定资产还有一个月摊完,月摊销额3333.55,下个月就摊完了,但是有残值,残值还摊吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
残值是不用摊销的对吗,那我下个月还是摊3333.55,残值一直在固定资产中列示
残值是不用摊销的对吗,那我下个月还是摊3333.55,残值一直在固定资产中列示 是的,不用摊销,列式在固定资产科目的