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23.某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本为300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元。全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:(1)编制上述业务的会计分录;(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某企业为一般纳税企业,采用计划成本法进行原材料的核算。2019年6月1日,该企业原材料账面计划成本为1000000元,材料成本差异的借方余额为20000元。2019年6月份该企业有关原材料的业务资料如下:(1)6月4日,购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为200000元,增值税税额为26000元,外地运费为20000元。增值税率9%,有关款项已通过银行存款支付。该批材料的计划成本为250000元,材料已验收入库。(2)6月15日,购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为70000元。(3)本月领用材料的计划成本为800000元,其中:生产领用500000元,车间管理部门领用80000元,厂部管理部门领用20000元,在建工程领用200000元。(4)编制分摊该企业6月份的材料成本差异的会计分录。
【资料】甲企业为增值税一般纳税人,该企业采用计划成本进行原材料的核算,2019年8月份的有关经济业务如下:(1)“原材料”账户期初余额为300000元,“材料成本差异”期初为货方余额15000元。(2)7日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为130000元,增值税税额为16900元,外地运费为9000元,增值税税率为9%,有关款项已通过银行存款支付。(3)10日,上述验收入库,计划成本138000元。(4)30日,购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为56000元。(5)本月领用材料的计划成本为390000元,其中,生产领用250000元,车间管理部门领用40000元,厂部管理部门领用10000元,在建厂房工程领用90000元。【要求】(1)计算甲企业8月份原材料的成本差异率。(计算结果保留到小数点后两位)(2)计算甲企业8月领用材料应分摊的材料成本差异。(3)根据上述资料编制甲企业有关业务的会计分录。
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
1、某月初,原材料计划成本250 000元,“材料成本差异”账户借方余额10 000元; 2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258 000元,增值税额 33 540元。外地运费9 000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付; 3、上述材料计划成本240 000元,已验收入库; 4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83 000元; 5、本月领用材料计划成本共计276 000元,其中:生产领用223 000元,车间管理部门领用35 000元,厂部管理部门领用8 000元,在建工程领用10 000元。
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。