同学一会儿算完发给你
[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业 [目的]练习材料按计划成本计价的核算。 1.某月初,原材料计划成本为25000元,“材料成本差异”账户借方余额为10 000元。 2.5日,购人原材料一批,增值税专用发票上注明的原材料价款为258000元,增值食税康为11280元,发生外地运费9000元。有关款项已通过银行存款支付。 3.上述机划成本为240000元,已验收入库。 4.25日,购人材料一批,材料已运到,并验收人库,但发票等结算凭证尚未收到,该材料的计划成本为83000元。 5.本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部 门领用3500元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。 要求:1计算公司当月原材料的材料成本差异。 2计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异。 3.编制有关业务会计分录。
23.某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本为300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元。全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:(1)编制上述业务的会计分录;(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本进行原材料的核算。月初库存原材料计划成本300000元,“材料成本差异”账户有借方余额14900元。当月发生有关经济业务如下:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为120000元,增值税15600元;外地运费8000元,增值税720元,全部款项已通过银行存款支付。(2)上述材料已运到并验收入库,计划成本为130000元。(3)本月领用材料的计划成本为360000元,其中生产产品直接领用300000元,在建工程领用60000元。要求:编制上述业务的会记分录(2)计算本月原材料的材料成本差异,分摊并结转领用材料的成本差异。
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下:1、某月初,原材料计划成本250000元,“材料成本差异”账户借方余额10000元;2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元。外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付;3、上述材料计划成本240000元,已验收入库;4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元;5、本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。[要求]1、计算公司当月原材料的材料成本差异;2、计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;3、编制有关业务的会计分录。谢谢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
希望可以帮到你同学