你好 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款
老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
老师,收到退的残保金该怎样做分录?我们公司没有交过残保金
老师 公司交了残保金 请问分录怎么写
请问老师,公司交了残保金怎么做分录
请问交残疾人保证金怎么做分录
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
老师好,交了的滞纳金怎么写分录
给对方开普票加多少税,我是小规模纳税人
请问老师 ,我们老板开了好几家公司,他自己购买的办公用房,之后又进行装修,老板想把办公用房购买成本,和后来的装修等硬件设备都放到一家公司,但是之前的会计把购买成本放在了一家,装修等成本放到了另外一家,发票已经开了,税有报了,现在老板要我把装修费用调整过来?需要怎么处理呢?
我一个人名下有两个个体,两个个体都是核定的免税,那我这个还需要交税吗?我们这边是核定10万以内什么都不用交税。那我两个个体的话还需要交税吗?
请问一下这个月企业所得税申报是根据利润表上的数据一一填入申报是吗
老师,高新技术企业的广告费,按15%扣除,还是加计扣除
已开完发票销售方退给购买方商品部分金额2万元,购买方红冲2万元吧,其他的金额不管了
老师,我想问一下,单位职工想把医保在丹东老家交,其他保险在公司(山东)交,可以吗?
老师,就直接做借管理费用 贷银行存款行吗
老师,这个在汇算清缴时要填吗
你好,需要体现计提,缴纳的过程才是的 这个在汇算清缴时,是需要做相应填写的
老师,汇算清缴时填写哪一栏
你好,期间费用明细表的各项税费栏次
好的,谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。