你好 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款
老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
老师,收到退的残保金该怎样做分录?我们公司没有交过残保金
老师 公司交了残保金 请问分录怎么写
请问老师,公司交了残保金怎么做分录
请问交残疾人保证金怎么做分录
财务软件期末结转,第一步期末检查:计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗?
老师好,请问这道题不是应该用所得的400—100还应该减7万吗?7万不是也是支出的费用吗
制造业一般纳税人 开票 今年 数量有亏空 金额没有 这种明年能补回来。这种情况可以做一笔暂估 吧亏空的数量先补上吗
合伙企业投资者5月借款买车,年底未还,需要交个税吗
老师,车辆撞着我们高速上的护栏,保险公司给钱打给我们了,开发票开车辆所有人还是保险公司?
老师,合同履约成本可以确认为存货吗?
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
老师,就直接做借管理费用 贷银行存款行吗
老师,这个在汇算清缴时要填吗
你好,需要体现计提,缴纳的过程才是的 这个在汇算清缴时,是需要做相应填写的
老师,汇算清缴时填写哪一栏
你好,期间费用明细表的各项税费栏次
好的,谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。