你好 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款

老师,收到退的残保金该怎样做分录?我们公司没有交过残保金
老师 公司交了残保金 请问分录怎么写
请问老师,公司交了残保金怎么做分录
请问交残疾人保证金怎么做分录
老师好,公司交的残保金怎么做会计分录呀
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?
老师好,非股东企业投资另一公司的其中某一项目时如果是风险共担那这笔投资款怎么做分录呢
请问老师,可以让班组长成立个体户开劳务票吗?
老师,没签合同,开发票了,需要申报印花税吗?
老师,小规模和个体户现在的税率是多少
老师,电子税务局里面的办税员不能开票是吗?我是用法人的密码进来的,发票业务里面没有蓝字发票开具的地方
现在办股转,a股东份额全转b股东,a股东还有其他应付款挂着,需要清理吗
老师,请问 我们老板用员工身份证办理几个个体户,地址全部用我们厂的地址可以吗
老师请问一下我们广西的公司。湖南税务局需要异地项目个税申报。。我们在电子税务局能登陆进湖南的税务局的嘛
现在的工作好找吗?听说岗位不是特别多吗
老师,就直接做借管理费用 贷银行存款行吗
老师,这个在汇算清缴时要填吗
你好,需要体现计提,缴纳的过程才是的 这个在汇算清缴时,是需要做相应填写的
老师,汇算清缴时填写哪一栏
你好,期间费用明细表的各项税费栏次
好的,谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。