同学,你好 你确定没有缴纳吗?
老师,收到退的残保金该怎样做分录?我们公司没有交过残保金
老师,我们公司保洁大姐已经退休,有残疾人证,公司没有给交社保,也没有申报个税,公司申报残保金能不能使用大姐的残疾人证
请问老师,公司交了残保金怎么做分录
老师,交残保金和收到退的残保金怎么做账?
老师好,9月份做的分录:借管理费用-残保金 贷 应交税费-应交残保金 10月份 借 应交税费-应交残保金 贷:银行存款 11月份全额退回 残保金 请问下老师分录怎么做
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
嗯,我问之前的财务了,没交。出纳给了4个这样的单子,一共20970.17元。
同学,你好 你看是不是退的社保金这些的
怎样查看是不是社保金?社保金什么情况下会退?我是新入职的,问我和我交接的人说是退的残保
同学,你好 联系专管员,询问
如果就是残保金,怎样做分录?
借:银存。贷:营业歪收入或其他收益?
同学,你好 嗯嗯,对的
老师,刚才确认了,退的是几项附加税,1月的,该怎样写分录
同学,你好 红字冲之前缴纳的附加税
退的这个,怎样写分离,
同学,你好 你之前的分录怎么样的 一般这么做 借:银行存款 贷:税金及附加
老师,是这样红冲吗?我做的对吗?不是计入营业外收入
同学,你好 可以这样的
嗯,目前政策不走营业外收入是不
同学,你好 嗯嗯,是的
是不是还要冲计提的,不然账后边会不平?如果冲计提,怎样冲
同学,你好 计提的分录红冲