同学你好 做正常的采购和销售处理。 尽管没有见到库存商品,但是在账面上要体现。
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师 企业淘宝销售货物是没有实际库存商品的 属于中间商 客户淘宝下单后 我们再把货款转给别人 他代发 但是是属于个人 没开过发票 销售也没开过发票 应该怎么做账呀
我们公司是中间商,按客户需求买进直接销售给客户,货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库,我们公司没有出入库,想咨询一下我司开票仍然开的商品发票,这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师,上面是刚刚提问的问题,还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库,那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输,我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输,那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人,以及我司也没有人签字证实接收了货物,我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢
老师,公司是代理商,不能跨区域销售物品。现在有个问题是这样,属于我们这边的客户跑到别的城市跟该市的代理商去购买物品,被发现之后该代理商把客户的款付给我们了,但不是全部,说是客户在那边培训了,要给他们500元培训款,因此付过来的款少500,那这500块钱对方要开什么发票给我们否
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
关键问题我们购销都没有发票 因为都是个人 没开票怎么做呀
完工产品数量=统一填2000
老师 我没明白您的意思 我们销售货物比如说像蜂蜜牛肉虫草这样的 都是别人代发 该怎么入帐呢 您能列个分录吗
同学我刚才发错了。 我们付给供应商时 借:预付账款 贷:银行存款 客户库存商品时 借:库存商品 贷:预付账款 我们收到客户钱时 借:银行存款 贷:预收账款 客户验收无误后 借:预收账款 贷:主营业务收入 同时 借:主营业务成本 贷:库存商品
只要没开票 就一直走预收预付吗老师
还有个问题老师 因为之前不知道有淘宝店 一直没做账 现在做的话是不是应该从今年1月份开始做账呢
预认收入与开票没有关系。没有成本票,到企业所得税纳税调增。多交企业所得税
老师 第二个问题 现在做账的话是不是应该从今年1月份开始做账呀
之前一直没做过 之前的会计不知道有淘宝 但去年前年其实都有流水
可以在这个月把以前的账做到这个月里,涉及以前年度损益的通过以前年度损益调整科目
之前都没什么账务 这个月突然有大额的收入 税务会不会查呀
会的。属于以前的等于要更改以前的账和税务。
这个该怎么改 您能详细说说吗 现在年底了 可不可以先不做 明年再重新开始做呢
改的方法: 1、找出两个账的差异,涉及以前期间的需要调整,涉及税款要交,要交滞纳金。 2、如果不改,将来税局查住,涉及税款要交,要交滞纳金。
那前两年的账也要补吗
同学肯定要补。这个事你给老板沟通一下。
涉及事情太多,不是做会计的能当家的。需要他们配合
我不知道该怎么做老师 以前年度的我要怎么补 总不能一个月全补上吧 从来没接触过本来也没什么经验 我都不知道该问谁 太难了 这要怎么做啊 您能详细说说吗
同学已经给你说了,正确的怎样走不是你也很明白吗。你要给领导沟通啊。你想改领导不让改,你不是也改不成吗
抱歉老师 之前的所有流水都做账的话要分月做吗 一点点补?我跟老板说总要说清楚怎么做的 还需要准备成本发票吧
1、把能做到这个月,但是要分清属于调整哪个月的,增加的收入和成本都要补调到所属月份。涉及以前年度损益调整的通过:以前年度损益调整科目 2、再建一个账,从最早不一样的月份开始,重新作账。顺着看实际的数据是多少 3