同学你好 做正常的采购和销售处理。 尽管没有见到库存商品,但是在账面上要体现。
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师 企业淘宝销售货物是没有实际库存商品的 属于中间商 客户淘宝下单后 我们再把货款转给别人 他代发 但是是属于个人 没开过发票 销售也没开过发票 应该怎么做账呀
我们公司是中间商,按客户需求买进直接销售给客户,货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库,我们公司没有出入库,想咨询一下我司开票仍然开的商品发票,这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师,上面是刚刚提问的问题,还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库,那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输,我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输,那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人,以及我司也没有人签字证实接收了货物,我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢
老师,公司是代理商,不能跨区域销售物品。现在有个问题是这样,属于我们这边的客户跑到别的城市跟该市的代理商去购买物品,被发现之后该代理商把客户的款付给我们了,但不是全部,说是客户在那边培训了,要给他们500元培训款,因此付过来的款少500,那这500块钱对方要开什么发票给我们否
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
关键问题我们购销都没有发票 因为都是个人 没开票怎么做呀
完工产品数量=统一填2000
老师 我没明白您的意思 我们销售货物比如说像蜂蜜牛肉虫草这样的 都是别人代发 该怎么入帐呢 您能列个分录吗
同学我刚才发错了。 我们付给供应商时 借:预付账款 贷:银行存款 客户库存商品时 借:库存商品 贷:预付账款 我们收到客户钱时 借:银行存款 贷:预收账款 客户验收无误后 借:预收账款 贷:主营业务收入 同时 借:主营业务成本 贷:库存商品
只要没开票 就一直走预收预付吗老师
还有个问题老师 因为之前不知道有淘宝店 一直没做账 现在做的话是不是应该从今年1月份开始做账呢
预认收入与开票没有关系。没有成本票,到企业所得税纳税调增。多交企业所得税
老师 第二个问题 现在做账的话是不是应该从今年1月份开始做账呀
之前一直没做过 之前的会计不知道有淘宝 但去年前年其实都有流水
可以在这个月把以前的账做到这个月里,涉及以前年度损益的通过以前年度损益调整科目
之前都没什么账务 这个月突然有大额的收入 税务会不会查呀
会的。属于以前的等于要更改以前的账和税务。
这个该怎么改 您能详细说说吗 现在年底了 可不可以先不做 明年再重新开始做呢
改的方法: 1、找出两个账的差异,涉及以前期间的需要调整,涉及税款要交,要交滞纳金。 2、如果不改,将来税局查住,涉及税款要交,要交滞纳金。
那前两年的账也要补吗
同学肯定要补。这个事你给老板沟通一下。
涉及事情太多,不是做会计的能当家的。需要他们配合
我不知道该怎么做老师 以前年度的我要怎么补 总不能一个月全补上吧 从来没接触过本来也没什么经验 我都不知道该问谁 太难了 这要怎么做啊 您能详细说说吗
同学已经给你说了,正确的怎样走不是你也很明白吗。你要给领导沟通啊。你想改领导不让改,你不是也改不成吗
抱歉老师 之前的所有流水都做账的话要分月做吗 一点点补?我跟老板说总要说清楚怎么做的 还需要准备成本发票吧
1、把能做到这个月,但是要分清属于调整哪个月的,增加的收入和成本都要补调到所属月份。涉及以前年度损益调整的通过:以前年度损益调整科目 2、再建一个账,从最早不一样的月份开始,重新作账。顺着看实际的数据是多少 3