您好,对方收取的这 500 元培训款,属于提供培训服务取得的收入,应向你公司开具增值税发票 。

老师,我们是总代理商,去年有一客户跟我们购买了物品,后来查到该客户属于我们某二级代理商管理区域的客户,因此需把销售该物品得到的利润全部付给该二代,现该二代说这笔款就不需要付过去给他们了,拿来抵货款就可以,请问这笔款该二代要开发票给我们否?
老师,我们公司是总代理商,然后我们省还有很多二级代理商,我们所有公司销售植保无人机都是免税的。根据我们供应商的要求,不能跨区域销售,就是假如我公司在A市,那A市的客户不能跟B市的代理商购买植保无人机,如果被发现那本次销售的利润B市代理商要全部付过来给我们公司,现在刚好遇到这个问题,请问B市把这个利润付过来,我们是要当主营业务收入还是营业外收入?是属于返利吗?还是属于服务?
老师,我们是农业无人机代理商,然后根据企业要求不能跨区销售无人机,就是假如我们是A市,那就不能把无人机销售给B市的客户,但无人机的配件没有限制。现在的问题是B市的客户到我们公司购买无人机及配件,同时也有一个我们A市的客户跑到B市买无人机及配件,无人机是同类型的,价格一样,但购买的配件不一样。因为都是预付款,后面才知道是对方的客户,因此这两个客户都直接到相应的代理商那里拿了无人机,那么这个款要互付否?不互付的话发票能直接开吗?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售厂家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?
老师,我们是代理商,不能跨区域销售户家物品,现查到有一跨区域(销售不知情)客户跟我们购买了物品,厂家要求我们把销售这物品的利润付给该客户所在区域的代理商,那我们把这个利润付出账务处理是怎么样的?对方如果开发票的话要开什么发票给我们呢?
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
老师,中级财管,为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
老师,企业财务报表哪里能看出企业一年交了多少增值税,增值税这个科目最终是体现在哪个报表里面
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
开培训发票吗?但不是 给我们培训啊
对方不是说了吗,给客户做培训了,那提供的是培训服务,所以要开培训服务的发票。虽然是给客户培训,但钱是你公司出的,所以开发票也应该开给你公司。
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利。