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9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月

2022-11-03 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 08:27

同学你好 对的 要放在凭证里的

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快账用户1658 追问 2022-11-03 08:27

是放在9月的还是10月里的?

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齐红老师 解答 2022-11-03 08:28

同学你好 放在十月里

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快账用户1658 追问 2022-11-03 08:29

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-03 08:30

同学你好 满意请给,谢谢

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同学你好 对的 要放在凭证里的
2022-11-03
那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢? 银行回单的
2022-11-23
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
你好,同学 9月计提及发放工资 借:管理费用~工资4000 贷:应付职工薪酬4000, 发放9月工资: 借应付职工薪酬4000 借:其他应收款150 贷银行存款4150 10月份计提工资 借管理费用工资4000 贷应付职工薪酬工资4000 发放工资: 借:应付职工薪酬4000 贷:银行存款3850 贷:其他应收款150
2023-11-08
是的同学,23年的凭证附件你可以把付款单附进去作为23年凭证的附件。
2023-12-12
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