你好同学,咱这个不涉及到去年的业务,因为你这两张一张证书的发票,一张红色的发票,咱分别做凭证就行,直接 借库存商品, 借应交税费,应交增值税进项税额, 贷银行存款,写一个负数的金额,然后再做一个同样的凭证,写一个正数,的金额就行,这种情况不涉及到以前的业务。
去年一个项目的发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?该项目收入20万,成本结转了40万。(成本结转多了)去年总的项目合计已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,小规模公司,去年有10万收入,开的普票,今年冲红,重新开了10万的专票收入,没有以前年度损益调整,怎么写分录
去年开的专票已经记收入了结转成本了,今年又退票重新开的红字发票,会计分录怎么做,以前年度损益调整会计分录怎么做
上一年度收培训费180000,上一年已开发票,确认收入,今年三月发生退费,开红字发票160000,请问会计分录怎么做?是计入主营业务收入还是以前年度损益调整
老师您好,去年开了免税发票,今年开了红字发票,然后重新开了1%的发票,产生一笔负数,请问这笔负数要做分录以前年度损益调整吗?
老师,现金流量表,比如说24年还一笔借款300万,又带出一笔300万,表里借款和还款那里要不要填进去,还是什么都不填
买了一张5000元的购物卡,赠送给客户,需要代交个税吗
您好老师向您请教个问题,我们公司目前有三位股东(两位是国内自然人股东,一位是国外自然人股东。目前国内股东A和国外股东C已部分出资,国内另外一位股东B,一直未出资,现在B股东把股份转给国外C股东,这样需要交印花税或个税吗,核算方式麻烦老师指点一下!
老师,我想问下我们承接了一个机械加工的业务,不过我们不直接做,我们分包给另外一个A公司来实际加工,A公司给我们开具机械加工的发票,我们再给客户开具机械加工的发票可以么?
董孝彬老师:制造企业做经营分析和财务分析,分别从哪些点去做啊,有没有整体思路,展开说说看。特别一些细节
老师 请问 缴个税怎么做分录
增值税进项税额怎么是负数呢
请问装修发票开票要求,要备注吗
2024年有一笔出口业务,去年当时没有做退税勾选,如果现在返回去去年修改申报表申报无票收入,在今年做退税勾选在开具出口发票这样可以退税吗
老师,监理公司,甲方有一部分监理费不付款给我们了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的这部分我该计入什么科目呢?