咨询
Q

原会计把注册资本认缴的100万挂在其他应收款,财务报表中做的实到注册资本100万,税务和工商信息申报时都报了实缴100万。但实际股东根本没有实缴。请问现在我们的账应该怎么调整回来?税务和工商应该怎么调整?

2022-11-03 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 15:03

同学你好 借:实收资本     贷:其他应收款

头像
快账用户1146 追问 2022-11-03 15:07

原会计怎么做账对吗?

头像
快账用户1146 追问 2022-11-03 15:08

税务工商那边调整会很麻烦吗?

头像
齐红老师 解答 2022-11-03 15:08

原来会计是 借:其他应收款   贷:实收资本 现在我们要把这没有依据的分录反向冲掉。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 借:实收资本     贷:其他应收款
2022-11-03
你好!你现在借实收资本 贷其他应收款就好了
2021-12-06
您好 后续财务报表还需要把实收资本多余的十万调到资本公积里  现在年报按照正常的10万填写实收资本 
2024-04-19
是陈把股权转给赵了吗?
2021-07-07
你好! 认缴实际是2017.12 实缴时间是2019.1
2021-06-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×