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老师,请问每个月预分红款是挂往来吗,具体分录怎么做呢

2022-11-03 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 18:36

借利润分配应付利润,贷应付利润, 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付利润

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快账用户5747 追问 2022-11-03 18:37

那到时候实际分配利润怎么做?我可以先挂往来,实际分配再冲抵,然后再多退少补吗

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齐红老师 解答 2022-11-03 18:40

可以的,可以这么做的。

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快账用户5747 追问 2022-11-03 18:40

那是挂其他应收还是其他应付

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齐红老师 解答 2022-11-03 18:45

其他应收款, 借其他应收款,贷银行存款。

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相关问题讨论
借利润分配应付利润,贷应付利润, 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付利润
2022-11-03
同学,你好
宣告分红时(董事会/股东大会决议日)
借:利润分配——应付现金股利
贷:应付股利

2. 实际支付时(发放日)

:借:应付股利
贷:银行存款



3. 代扣代缴个人所得税(支付给个人股东时)

分录:借:应付股利
贷:应交税费——应交个人所得税



4. 期末结转(年末)

分录:借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——应付现金股利
2026-01-22
借:其他应收款-业主 贷:银行存款
2023-08-16
您好!如果老板的往来款100万视同分红,会计处理上通常是这样操作的:借记“应付账款”或“其他应付款”科目,贷记“利润分配-未分配利润”科目。这样做可以将这笔款项正确反映为对股东的利润分配。
2024-11-08
你好,学员,比如支付方 借其他应收款 贷银行存款 收到方 借银行存款 贷其他应付款
2023-10-15
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