你好这个是老板自己拿去用了吗

请问,我公司是总包下的一个分包单位,建设方用我们现在施工的项目银行抵押了一笔贷款,想把这笔贷款通过我们公司,再转入建设方下的一个分公司,我是坚决不同意,知道可能会被监管到,因为我们一年的营收也才五六千万。可是老板说只能转,具体情况我不便问清楚。我想请问,我们到底承担的风险是什么,有多大呢?我作为公司全盘会计,如果真转了,有多大风险呢?
老师,我账上有其他应收款1950万,我们注册资金就是2000万,我想应该就是这个注册资金,我现在想把这个其他应收款1950万给消化了,因为余额摆起这么大,感觉有风险样,我可不可以把其他应收款1950万直接做笔分录转到其他货币资金呢,这样其他货币资金科目有没有什么风险。或者说我这个要怎么处理才最好呢
老师好,我们是房开企业,2021年底其他应收款(老板)有2千多万,然后直到现在有4千多万了,不是说到了年底就要把钱转回来才不会有被视为分红的风险而产生个税吗?为什么我们的账可以这样呢?
郭老师回答:我们的帐是外包给别人做的 然后我们停业了、就把外账拿回来给我们自己申报 老板还没打算注销 说以后再注销 把外账拿回来 因为没有业务了就不要浪费钱 拿回来没有业务自己申报就好 然后外账也交接给我了这个月 我看有法人挂其他应付十多万 这个不是年底了吗 我要不要把法人的款付了?
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
他有很多个项目,有时有些款会从他私户支付,具体我也不是太清楚
他个人用了 就得交个税 你们需要申报
个人不会用这么多,估计也是用于新项目,但是他为什么不让走公户呢?我真是不理解,而且我们主管也不说让他年底时还回来,然后年初再转出呢?难道不怕有风险吗
年底还回来,年初再借出去,没有关系,可以的。
如果是用在企业的,他有拿出去使用的证明吗?支付给对方的证明 没发票也可以做的。
问题是没有这样做啊,所以我就想不明白了
那就不清楚了,老会计是不是不知道这个问题,交个税?
应该不至于不知道吧。假如老板有证明是用于其他项目了就没风险了是吗?但是集团的每个项目都是独立核算的哦。 这情况是不是有两种风险?一、抽逃出资;二、视同分红而缴纳个税。是这样吗?
你好 是的 用在企业的就不交 是的