看一下你账上有钱吗?账上有钱的话可以还钱的,你的往来科目哪些金额比较大,你都清理一下。
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师请问一下合理避税指什么啊?不是有收入,该有的成本费用都要取得嘛?我这里有个个人独资企业,当时我叫老板拿成本回来,她不拿,说拿不到。现在要注销。税管员没有成本就要交税。法人说交给你们就是让你们合理避税的啊,要是直接交税我自己去税局交就行了。个人独资也特殊,没有成本税点很高,老板说怎样能把税降到最低了。我也没明白还有什么办法。
老师,就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司,然后后来他们没有开发票,没有什么业务,然后他就就过户给到我的头上了,到我的头上以后呢,现在我暂时没什么用,然后我的意思就是现在有一个零申报,意思就是这种的你没有什么业务,你为了保这个公司,他这种的话叫什么零申报是吧?我的意思就这种的话,我自己应该怎么操作?就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的,然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛,然后因为今天他们他们说还有一个什么盘,我不知道那个拿回来应该怎么操作?
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
郭老师回答:我们的帐是外包给别人做的 然后我们停业了、就把外账拿回来给我们自己申报 老板还没打算注销 说以后再注销 把外账拿回来 因为没有业务了就不要浪费钱 拿回来没有业务自己申报就好 然后外账也交接给我了这个月 我看有法人挂其他应付十多万 这个不是年底了吗 我要不要把法人的款付了?
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
请以一笔分录书写社保分录。包括计提和发放。
求出经济订货批量95件,第二问里,求每年与批量相关的存货总成本,怎么求,我把95带进去,左右两边结果不一样啊
求社保分录,顺带工资已发放。
游泳馆(公司制),客户充卡的收入客户微信转到了法人微信上,可以这么操作吗?正常应该怎么操作
不交个税,可以不用申报吧
A公司销售10件货物给B公司,在A公司的账面价100,销售价120。B公司第一年对外销售7件。第一年末存货公允价值为11元/件。 B公司第二年在销售2件。第二年末存货公允价值8元/件。考虑所得税,所得税税率25%。第一年的合并报表处理,以及第二年的合并报表处理。
企业买了茶叶招待,如何进行账务和税务处理
@董孝彬老师,请问在线吗
请问,我是一个一般纳税人,新能源汽车充电站公司,平时的销售业务实际情况是,收入先到第三方账户,其中开普票会开给不同的公司,我公司收款需要从第三方平台提现,第三方公司会转到我公司账户,销售分录应该怎么做?
帐上的钱刚刚好够付 要付完吗 从2020年的法人工资到现在2022年还没付 这个时间这么久现在付没事吧
可以的,可以先还钱的,年初你再用钱的话,你再借钱就行。
没有支付的这一部分工资在汇算清缴之前还没有支付,不允许抵扣所得税的,需要调增。
工资的部分他们把应付职工薪酬调成其他应付款 这种汇算清缴还要调增吗
要的,只要没有发下去都需要。