借银行 贷预收账款 贷应交税费 借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费 是4万除以(1%2B1%)*1% 算出来是增值税

甲、乙两企业均为增值税一般纳税人,增值税税率均为13%。2020年3月6日,甲企业与乙企业签订代销协议,甲企业委托乙企业销售A商品500件,A商品的单位成本为每件350元。代销协议规定,乙企业应按每件A商品500元(不含增值税)的价格售给顾客,甲企业按不含增值税售价的10%向乙企业支付手续费。4月1日,甲企业收到乙企业交来的代销清单,代销清单中注明:实际销售A商品400件,商品售价为200000元,增值税税额为26000元。当日甲企业向乙企业开具金额相同的增值税专用发票。4月6日,甲企业收到乙企业支付的已扣除手续费的商品代销款。要求:根据上述资料,编制甲企业、乙企业相关的会计分录。
4、某广东调味料生产企业为增值税小规模纳税人,每季度缴纳一次增值税。2022年1月、2月和3月分别取得含增值税调味料收入为18、13和13.5万元。这三个月期间购进食材取得农产品收购凭证注明价款37800元,同时支付相关含税价运输费用5000元,装卸费含税价2000元。本月与公司签订劳动合同的员工报销陆丰与广州之间的车费565元。请计算该企业4月份应纳增值税。
4、某广东调味料生产企业为增值税小规模纳税人,每季度缴纳一次增值税。2022年1月、2月和3月分别取得含增值税调味料收入为18、13和13.5万元。这三个月间购进食材取得农产品收购凭证注明价放37800元,同时支付相关含税价运输费用5000元装卸费含税价2000元。本月与公司签订劳动合同的员工报销陆丰与广州之间的车费565元。请计算该企业4月份应纳增值税
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
甲餐饮企业系小规模纳税人,按月申报纳税。2021年3月与驻地A施工队签订为期4个月的施工人员就餐协议。协议规定,每月餐费为4万元(含税),在协议签订时一次性付清4个月的就餐费16万元,同时为施工队开具增值税专用发票。要求:计算甲企业3月应纳增值税额,并对相关业务进行账务处理。
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
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老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
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老师,工商年报中的纳税总额是所属期是2025年1月到2025年12月的的所有税款,还是需要实际叫已经缴纳的,是2024年~2025年11月的税款?
老师,发放工资是收付实践制。 这个该怎么去理解呢?到底是所属8月份的工资,9月份申报,所以9月份申报工资,扣除所属8月份的个税,在扣除所属8月份代扣代缴的个人社保费。是这样吗 还是说9月份发的工资?就属于9月份的工资。
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请问老师,建筑公司,能卖混凝土么?