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甲公司为增值税一般纳税人,本年7月外购一批瓷砖拟用于销售,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税额26万元。甲公司本年7月对取得的增值税专用发票进行了认证并抵扣了进项税额。甲公司本年8月将该批瓷砖中的20%用于本公司职工食堂装修。要求:计算甲公司本年8月应转出的进项税额。
2020年11月,甲公司将本年9月外购的不含增值税价格为300000元的A商品用于车间生产工人职工福利。本年9月购进该批商品时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。增值税税率为13%1、对甲公司9月的业务进行账务处理2、对甲公司11月的业务进行账务处理
2020年11月,甲公司将本年9月外购的不含增值税价格为300000元的A商品用于车间生产工人职工福利。本年9月购进该批商品时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。增值税税率为13%。要求:(1)对甲公司9月的业务进行账务处理;(2)对甲公司11月的业务进行账务处理。
甲公司本年7月将本年6月外购的不含增值税价格为200000元的服装用于车间生产工人职工福利。本年6月购进该批服装时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。要求:对甲公司本年6月和7月的相关业务进行账务处理。
1.甲公司本年7月将本年6月外购的不含增值税价格为200000元的服装用于车间生产工人职工福利。本年6月购进该批服装时,取得增值税专用发票并认证抵扣了增值税。要求:对甲公司本年6月和7月的相关业务进行账务处理。
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