同学你好 你的问题是什么

甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务: (1)5月10日搭建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付; (3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录; (4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;
4.某建筑公司搭建临时职工用宿舍等临时设施,发生以下业务: ①领用材料 21000 元,发生人工费用 2400 元,以存款付其他费用 $506 元 ②搭建完工后交付使用,并按该大厦的施工工期 14 个月计算本月临时设施应提摊销额,不考虑 残值。 ③12 个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用 1500 元,残料作价 2800 元入库, 编制相应会计分录。
甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务:(1)5月10日播建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用;(2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付;(4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;(3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
(1)搭建中领用材料21000元,发生人工费2400元,以银行存款支付其他费用1506元(取得增值税普通发票),材料成本差异率为-1%。(2)搭建完工交付使用,并按大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应提摊销额(不考虑残值)。(3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除过程中支出费用1500元,残料作价2800元入库。 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
原材料后面可以不跟明细吗
老师,两个集团公司,股东都是财政局。a集团划拨一批房产给b公司,。b公司按净值入账和净值缴纳房产税还是评估价入账,评估家作为计税依据
老师我们9月份开了一张发票,现在红冲了,销项就成负数了,这个有影响没啊!
老师,我公司是小规模纳税人,老板现在要收购另外一家一般纳税人公司,涉及哪些相关税费?谢谢!
个税专项附加扣除中途有变化可以随时修改吗,比如幼儿园阶段转小学,幼儿园只能填到26年8月,9月能改填小学吗
加油卡充值分录怎么做
年初在建工程的银行存款把购建固定资产的现金做成了购买商品支付的现金,12月发现了错误需要做更正吗?
老师你好,请问库存商品的单价可以在次年1月进行修改吗?例如,今年的库存单价是按先进先出法做的,明年1月开始可以调为加权平均法来做吗?
工商变更了名字,刻新的章是不是要自己去刻的
之前的商品已经入账了,已经结账了,现在发现入多了需要红冲进项税额转出库存商品转出,会计分录应该怎么做