借,工程施工,合同成本14000+2000+1240 贷,原材料14000 应付职工薪酬2000 银行存款1240
甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务: (1)5月10日搭建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付; (3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录; (4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;
临时设施的核算。乙施工企业为增值税一般纳税人,发生以下经济业务。(1)因工程建设需要,在施工现场搭建一临时仓库,发生实际搭建成本为205200元,其中:领用材料的计划成本为120000元,应负担的材料成本差异率为2%,应付搭建人员工资为45000元,应付福利费为6300元,以银行存款支付的其他费用为31500元,搭建完工后随即交付使用(2)该临时仓库的预计净残值率为4%,预计工程施工期为2年,按月对仓库进行摊销。(3)该临时仓库在实际使用1年10个月后,由于工程己竣工,无须再用,将其拆除,其账面累计已提摊销额为164160元,支付拆除人员工资2000元,收回残料6000元,已验收入库,清理工作结束。要求:根据以上经济业务编制相应的会计分
甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务:(1)5月10日播建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用;(2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付;(4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;(3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
企业为进行机械厂厂房施工,在施工现场搭建一临时材料库,原材料计划成本14 000元,发生人工费用2 000元,以银行存款支付其他费用1 240元,本月材料成本差异2%,搭建完工随即交付使用。另采购板房6 660元(含税价,税率11%),作为临时办公用房,签订建筑劳务分包合同,并开具建筑业增值税专用发票。该工程临时设施按该工程的施工期进行摊销,该工程工期为10个月,不考虑残值。 要求:根据上述业务进行账务处理。
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
借,工程施工,合同成本280 贷,材料成本差异280
借,临时设施6000 应交税费,增值税660 贷,银行存款6660