你好,学员,具体哪里不清楚的

甲公司为厂房工程施工,工程期为五个月(2019年5月1日至2019年9月30日),发生下列业务:(1)5月10日播建一个临时材料库,领用辅料一批,实际成本45600元,计划成本43000元,发生人工费用2000元,搭建完工即交付使用;(2)6月2日在工地附近购入一处旧房作为临时办公用房,房款9000元以银行存款支付;(4)10月1日,工程如期完工,将临时设施拆除,在拆除中发生清理费用1500,残料作价1000元入库;(3)不考虑残值,采用分期摊销(只计算5月、6月、7月),并写出分录
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
企业为进行机械厂厂房施工,在施工现场搭建一临时材料库,原材料计划成本14 000元,发生人工费用2 000元,以银行存款支付其他费用1 240元,本月材料成本差异2%,搭建完工随即交付使用。另采购板房6 660元(含税价,税率11%),作为临时办公用房,签订建筑劳务分包合同,并开具建筑业增值税专用发票。该工程临时设施按该工程的施工期进行摊销,该工程工期为10个月,不考虑残值。 要求:根据上述业务进行账务处理。
(1)搭建中领用材料21000元,发生人工费2400元,以银行存款支付其他费用1506元(取得增值税普通发票),材料成本差异率为-1%。(2)搭建完工交付使用,并按大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应提摊销额(不考虑残值)。(3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除过程中支出费用1500元,残料作价2800元入库。 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
(1)202*年1月,某施工企业搭建临时库房领用材料8000元,发生人工费用2000元,银行存款支付其他费用2000元。(2)2月初交付使用。该工程工期16个月,预计净残值2%,该临时库房按月摊销。(3)工程提前1个月完工,在拆除清理临时设施过程中,发生现金支付人工费300元,收入材料900元入库。要求:(1)编制该施工企业自建临时库房的会计分录。(2)编制该自建临时库房完工交付使用的的会计分录。(3)编制该临时库房每月摊销的会计分录。(4)编制该临时库房拆除清理的账务处理包括转入清理、发生清理费用、残料回收和结转清理损失四个分录。
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?