你好,安装的是设备的吗?如果是的话,借在建工程贷原材料,5000 借在建工程贷应付职工薪酬工资 应付职工薪酬工资贷库存现金600。

购入需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。
购入需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。2)购入需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。
固定资产的核算。【资料】:某企业购入需要安装的全新机器一台,用银行存款支付买价20000元,增值税额为3400元,运杂费1000元,安装费2400元。安装过程中,领用生产用材料1600元,增值税额272元,应付安装人员工资1000元。该项机器安装完工后作为固定资产交付使用。【要求】:根据以上资料编制下列经济业务的会计分录:(1)支付买价、运杂费、安装费;(2)领用材料;(3)结算应付工资;(4)安装完工交付使用。
企业购入一台需要安装的机器设备,买价300000元,增值税39000,发生运杂费3000元,全部款项以存款支付;在设备安装过程中购入工程物资10000元,支付增值税1300元,全部用于工程;另外领用本企业原材料一批,价款20000元,购入该批材料时支付的增值税进项税额2600元;发生应付安装工人工资5000元,用现金支付水电费500元,设备安装完毕,用存款支付安装调试安装费用2000元,设备安装完毕经验收合格后交付使用。要求:(1)编制购入需要安装的机器设备的会计分录(2)编制购入工程物资的会计分录(3)编制领用工程物资的会计分录(4)编制领用原材料的会计分录(5)编制应付安装个人工资的会计分录(6)编制支付安装费、水电费的会计分录(7)编制安装完毕交付使用的会计分录
承上是姿厂料在安装过程中耗用材料5000元用现金支付,安装工人工资600元。 借: 贷:
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
退税自检 显示 申报的发票无电子信息,不予受理。 这个是什么原因,需要怎么处理
请问一下开票镭射检测费,赋码应该赋什么大类