你好,这样不对呀。应付账款是需要支付的才对。
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
应付账款-暂估可以年底或者汇算清缴的时候,直接借:应付账款-暂估 贷:利润分配 未分配利润吗?
请问老师,汇算清缴时需要调整暂估费, 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样入账,对吗?
老师,请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗? 借:应付账款--暂估 贷:利润分配-未分配利润
老师您好,请问下武汉中商收购居然之家,是武汉中商拿出360多亿给居然之家吗
老师,一般纳税人销售资产机器设备的同时提供的安装服务,应分别核算销售额,安装服务可以按照甲供工程选择简易计税?是什么意思?是就安装这部分直接可以选择按照3%?还是说安装这部分也要满足“甲供”的条件才可以,否则也是要按照9%来进行
老师,填写利润表时,营业收入按损益表来,还是按科目汇总表来?
上个月已经抵扣了进项税发票,这个月客户红冲了一张,进项税额转出怎么下账
您好老师,财务软件里如何结账,结账的上一步是啥
自购原材料供应商直接送代加工厂,产品完成与剩余原材料送回我司,请问退回剩余材料如何做账
您好老师,现在用财务软件做账,账无忧,录完凭证了之后是不是可以直接点击结账,目前没反应,请问是什么情况
股利的支付怎么就降低了代理成本?
期末计提坏账准备属于所得税永久性差异吗?
老师,填写利润表时,主营业务收入按损益表来,还是按科目汇总表来?
刚刚我跟老师在讨论暂估账款,因为有的是老板自己付了,也没票也没收据。老板也不报销,但是我帐上有暂估账款,暂估应该怎么解决
。汇算清缴前要是不能回来,发票就纳税调整就行了。
应付账款没有付的,该支付还是正常支付?
应该老板自己付了,然后也没开票,也没报销,回来也没说。所以我没有成本,做了原材料暂估。就怕后面人家也不给我们开票了,我这个暂估账款一直挂哪里也不行呀?所以这个要怎么解决呢?
。你这个材料。是老板付款了,是这个意思吧? 借应付账款,贷其他应付款老板。
但是没有发票或者收据,我没有证据。只能做成暂估了,但是到后面暂估又没办法平账。我都醉了,老板没有要凭证的习惯,一直说也没用。老师我这个要怎么办?
你好会计是收到商品或者服务没有取得发票,这样才长暂估
不是说成本不够用就暂估,这是错误的。
是有收到东西,还有人家帮我们加工的东西。但是没有票,没有收据。我只能暂估
你好 是的可以暂估 后面回来发票就行,没有发票回来汇算调整也行
我们是小单位,一直是累计到一定数量人家才给我们开票。有的到后来没有业务来往了,也就没发票了。但是前面我又暂估了,所以这个暂估账款还是需要冲掉的。老师到后来这个也怎么冲呢?
收到发票时在红冲。后面要是没有发票,就纳税调整。就不用红冲了。 因为你实际有收到商品,只是没有收到发票。
那还有一个应收账款-暂估,这个要怎么冲?
把这个钱支付了就可以了。没有支付就挂账。
老板平时自己就付了,也没凭条。他也不来报销。如果我账上付了,我肯定直接就冲了呀,关键他不那凭条来报销。我就要一直挂账上,这个要怎么冲?
他不报销你就挂应付账款挂着,和老板说一下 老板报销再冲减应付账款
好的,我就怕他一直忘记了。到后面越挂越多,也没问人家要票啊,收据之类的
这个需要会计提醒老板一下
那这样的可以直接像我写的那样 借:应付账款-暂估 贷: 利润分配-未分配利润
不可以,不需要这个分录的