你好,这样不对呀。应付账款是需要支付的才对。
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
应付账款-暂估可以年底或者汇算清缴的时候,直接借:应付账款-暂估 贷:利润分配 未分配利润吗?
请问老师,汇算清缴时需要调整暂估费, 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样入账,对吗?
老师,请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗? 借:应付账款--暂估 贷:利润分配-未分配利润
豆包,还有一个情况就是 A 公司和 B 学校签订了合作协议,三年的,这个就是协议是 150 万,然后 A 公司向 C 公司采购药品或者是器械设备,就是宠物社宠在学校开展宠物设备和药品的一些些东西,比如说采真实 C 公司自己进货的采购价是 5 万,但是 C 公司卖给 A 公司就可能是 15 万这种,但是这个也是市场价,这种合理吗?因为 a 公司和 b 公司是校企合作,这个,嗯,如果审查这些有没有问题?A公司的股东法人同C公司的股东法人同一个人,但是分别的控股公司不同?
请问老师,新注册的公司,纳税人信息查询显示为增值税一般纳税人,但是申报表是小规模是为什么呢,我怎样改成一般纳税人呢?
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年企业所得税补缴200元,借:利润分配-未分配利润200,贷:应交税费-企业所得税200,调资产负债表怎么调?是需要改24年财务报表年报中的期末余额吗?公司24年资产负债表期末余额是-1102431.19,得改成-1102631.19吗?
老师您好,请问社会团体的会费收入要申报缴纳增值税吗?
自产自销农产品免企业所得税吗
老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧
新接手的公司,建筑业,3月工资申报 发放是老板名下发的,4月发放工资与3月申报人员姓名不符 有没有新人员的身份证信息,应该怎么申报?怎么做账?
老师,请问什么情况下企业要给去世职工的家属发放抚恤金?
长期股权投资里支付的与投资有关的手续费,权益法和成本法分别计入什么?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
刚刚我跟老师在讨论暂估账款,因为有的是老板自己付了,也没票也没收据。老板也不报销,但是我帐上有暂估账款,暂估应该怎么解决
。汇算清缴前要是不能回来,发票就纳税调整就行了。
应付账款没有付的,该支付还是正常支付?
应该老板自己付了,然后也没开票,也没报销,回来也没说。所以我没有成本,做了原材料暂估。就怕后面人家也不给我们开票了,我这个暂估账款一直挂哪里也不行呀?所以这个要怎么解决呢?
。你这个材料。是老板付款了,是这个意思吧? 借应付账款,贷其他应付款老板。
但是没有发票或者收据,我没有证据。只能做成暂估了,但是到后面暂估又没办法平账。我都醉了,老板没有要凭证的习惯,一直说也没用。老师我这个要怎么办?
你好会计是收到商品或者服务没有取得发票,这样才长暂估
不是说成本不够用就暂估,这是错误的。
是有收到东西,还有人家帮我们加工的东西。但是没有票,没有收据。我只能暂估
你好 是的可以暂估 后面回来发票就行,没有发票回来汇算调整也行
我们是小单位,一直是累计到一定数量人家才给我们开票。有的到后来没有业务来往了,也就没发票了。但是前面我又暂估了,所以这个暂估账款还是需要冲掉的。老师到后来这个也怎么冲呢?
收到发票时在红冲。后面要是没有发票,就纳税调整。就不用红冲了。 因为你实际有收到商品,只是没有收到发票。
那还有一个应收账款-暂估,这个要怎么冲?
把这个钱支付了就可以了。没有支付就挂账。
老板平时自己就付了,也没凭条。他也不来报销。如果我账上付了,我肯定直接就冲了呀,关键他不那凭条来报销。我就要一直挂账上,这个要怎么冲?
他不报销你就挂应付账款挂着,和老板说一下 老板报销再冲减应付账款
好的,我就怕他一直忘记了。到后面越挂越多,也没问人家要票啊,收据之类的
这个需要会计提醒老板一下
那这样的可以直接像我写的那样 借:应付账款-暂估 贷: 利润分配-未分配利润
不可以,不需要这个分录的