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应付账款-暂估可以年底或者汇算清缴的时候,直接借:应付账款-暂估 贷:利润分配 未分配利润吗?

2022-11-04 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-04 11:22

你好,这样不对呀。应付账款是需要支付的才对。

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快账用户4112 追问 2022-11-04 11:24

刚刚我跟老师在讨论暂估账款,因为有的是老板自己付了,也没票也没收据。老板也不报销,但是我帐上有暂估账款,暂估应该怎么解决

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:30

。汇算清缴前要是不能回来,发票就纳税调整就行了。

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:31

应付账款没有付的,该支付还是正常支付?

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快账用户4112 追问 2022-11-04 11:45

应该老板自己付了,然后也没开票,也没报销,回来也没说。所以我没有成本,做了原材料暂估。就怕后面人家也不给我们开票了,我这个暂估账款一直挂哪里也不行呀?所以这个要怎么解决呢?

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:53

。你这个材料。是老板付款了,是这个意思吧? 借应付账款,贷其他应付款老板。

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快账用户4112 追问 2022-11-04 11:54

但是没有发票或者收据,我没有证据。只能做成暂估了,但是到后面暂估又没办法平账。我都醉了,老板没有要凭证的习惯,一直说也没用。老师我这个要怎么办?

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:56

你好会计是收到商品或者服务没有取得发票,这样才长暂估

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:56

不是说成本不够用就暂估,这是错误的。

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快账用户4112 追问 2022-11-04 11:57

是有收到东西,还有人家帮我们加工的东西。但是没有票,没有收据。我只能暂估

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齐红老师 解答 2022-11-04 11:58

你好 是的可以暂估  后面回来发票就行,没有发票回来汇算调整也行 

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快账用户4112 追问 2022-11-04 12:00

我们是小单位,一直是累计到一定数量人家才给我们开票。有的到后来没有业务来往了,也就没发票了。但是前面我又暂估了,所以这个暂估账款还是需要冲掉的。老师到后来这个也怎么冲呢?

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齐红老师 解答 2022-11-04 12:14

收到发票时在红冲。后面要是没有发票,就纳税调整。就不用红冲了。 因为你实际有收到商品,只是没有收到发票。

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快账用户4112 追问 2022-11-04 12:16

那还有一个应收账款-暂估,这个要怎么冲?

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齐红老师 解答 2022-11-04 12:18

把这个钱支付了就可以了。没有支付就挂账。

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快账用户4112 追问 2022-11-04 12:21

老板平时自己就付了,也没凭条。他也不来报销。如果我账上付了,我肯定直接就冲了呀,关键他不那凭条来报销。我就要一直挂账上,这个要怎么冲?

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齐红老师 解答 2022-11-04 12:37

他不报销你就挂应付账款挂着,和老板说一下 老板报销再冲减应付账款

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快账用户4112 追问 2022-11-04 12:40

好的,我就怕他一直忘记了。到后面越挂越多,也没问人家要票啊,收据之类的

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齐红老师 解答 2022-11-04 13:36

这个需要会计提醒老板一下

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快账用户4112 追问 2022-11-04 13:54

那这样的可以直接像我写的那样 借:应付账款-暂估 贷: 利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2022-11-04 13:58

不可以,不需要这个分录的

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你好,这样不对呀。应付账款是需要支付的才对。
2022-11-04
可以的,虚假暂估的直接调整去年暂估的损益
2024-03-26
你的会计分录有误,正确的分录应该是: 23 年暂估时: 借:相关成本或费用科目 5 贷:应付账款-暂估 5 24 年收到发票时: 首先冲回暂估: 借:相关成本或费用科目 -5 贷:应付账款-暂估 -5 然后根据发票金额入账: 借:相关成本或费用科目 6 应交税费-应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人并取得专票) 贷:应付账款等科目 6 在汇算清缴时,不需要进行调减。因为 23 年暂估的费用 5 已经在当年进行了列支,24 年收到发票后是按照实际金额 6 入账的,不存在多列支的情况。
2024-07-03
您好 请问去年暂估的时候分录怎么写的
2022-04-21
咱们是暂估的数据有错误吗?还是因为没有回来发票?
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