你好,你先自己暂估一个的,在月底的时候再暂估。

工资表是每月上旬HR才弄出来,到当月15日发放上个月的工资。月底如果计提工资表没出来怎么办?每月人员和工资都有变化。如何做工资计提?
老师 我们一般是下个月中旬发上个月的工资,那在月末怎么计提工资做账呢?因为工资单也要下个月初人事才给到财务。
老师,计提本月工资,但是本月工资表到下月下旬才出来,怎么计提
每个月的月底必须计提本月的工资吗?但是工资往往是下个月才会出工资表
老师,计提是指,本月产生了,但是下月或者未来才支付的一些事项才用到计提对吧。 比如:计提工资,计提应交税费
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
月底再计提就可以的,你这个月还没有过完。