你好,你说的这些都是不含税的金额吗?如果是的话,11万乘以13%减去7万乘以13%,这个是增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以12%/2 印花税需要看具体的业务, 所得税根据利润,利润100万以内的税率2.5%。

请问老师,如果这个一般纳税人开出了110000,进项只有70000,税额是%13,这个要交多少税呢?
一般纳税人13个点 如果有300,000进项票。那么需要卖出去多少金额才能不赔钱
老师,如果一般纳税人只开普票,没有进项票,怎么解决呀,如果是多交税多交多少呢
一般纳税人有进项税额68037.11,税点是13个点,他可以开多少专票出去是不需要交增值税的?
差额征税是小规模还是一般纳税人呢?如果开了6个点的专票,又没有进项税,如果缴纳增值税呢,差额在哪里体现出来,只有销项没有进项,
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
我这个都是增值税额,实际我要交多少税呢
你好 增值税等于11万减7万 附加税等于缴纳的增值税乘以6% 印花税需要看具体的业务, 所得税根据利润,利润100万以内的税率2.5%
意思是我要交2400嘛?
增值税4万 附加税等于2400
老师,我还是有点搞不懂,全部算下来我大概需要缴纳多少税费?还是说我只要缴纳这个附加税就可以了?
增值税4万 附加税24000, 利润是多少,然后你这个开的是什么业务的,是销售产品的吗?如果是的话 营业收入加上营业成本的合计乘以万分之三减半。
我这个开的是电感器,
增值税4万 附加税2400 印花税购入➕销售)乘以万分之三减半 所得税利润100万以内的,税率2.5%,利润100万到300万之间的,税率百分之,我自己算一下吧。