你好,这个是后勤使用的吗?如果是的话也是这么做。

公司支付的费用类科目比如房租物业水电网费等先通过应付账款汇集然后再出款,期间费用在现金流量表中归入到支付其他与经营活动有关的现金中,那应付账款科目也归集到这吗
(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产
(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产
(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。为该事业单位编制相关分录
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
老师,您好。公司法人有名下有2个公司,部分人员在甲公司已签劳动合同并交社保,这部分人员在乙公司是不是也签劳动合同,怎么签?请问方便提供模版吗?谢谢!
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?