你好请把题目完整发一下
借款利息800元。 16、月末,将本月制造费用11420元计入所生产甲产品的生产成本。 17、公司本月生产的甲产品全部完工,验收入库。结转已完工甲产品的全部生产成本。 18、销售甲产品,售价150000元,增值税税率13%,收回货款100000元存入银行,余款尚未收到。19、用银行存款20000元支付产品广告费。 20、计算应交纳的4500元消费税金。 21、 结转已销售甲产品的实际生产成本65000元。, 22、以现金支付违约罚款500元。 23、将企业本期实现的销售收入结转到“本年利润"账户。 24、将“成本、费用、支出、营业税金及附加”等账户的发生额结转入“本
某企业12月份发生以下经业务事项,请根据下列题目要求编写会计分录。15.销售A产品200件,售价100元/件,计20000元,增值税税额3400元,上述款项均已收到并存入银行。16.销售B产品1000件,售价80元/件,计80000元,增值税税额13600元,商品已发出,款项尚未收到。17.按照合同要求,预收敬业公司交来的购货款20000元。18.结转A、B产品销售成本。19.以银行存款向希望工程捐赠5000元。20.月末计提本月利息费用。21.将上述各项收入账户的发生额结转到“本年利润”账户。22.将上述各项支出和费用账户的发生额结转到“本年利润”账户。23.已知1-11月份利润总额为100000元,请按所得税率的20%计算本年企业应交纳的所得税,并将“所得税费用”结转到“本年利润”账户。24.计算净利润,并将净利润转入到“利润分配――未分配利润”账户。25.按净利润的10%计提盈余公积金。26.经董事会批准,将剩余利润的20%分配给投资者。
11·25日,公司销售产品一批,价款250000元,增值税率13%,货款尚未收到。另外为销售该批产品发生运余费用600元,以现金支付12.28日,公司销售暂不用原材料一批,价款5000元,增值率13%,款项已收存银行。该批原材料的实际成本3000元13·31日,公司收到对外投资收益35000元,款已存银行14·31日·结转已完工产品生产成本165800元15·31日,结转已售产品成本150000元16·31日,结转各收益类帐户。各收益类账户本期贷方发生额为:主营业务收入250000元、其他业务收入5000元,投资收益35000元17·31日,结转各费用、成本类帐户。各损失类账户本期借方发生额为:主营业务成本150000元,其他业务成本3000元,管理费用21800元,财务费用500元,销售费用600元,营业外支出10000元18·31日,计算利润总额,并按利润总额的25%计提所得税,并结转到本年利润19·31日,计算并结转实现的净利润20·31日,按净利润的10%计提法定盈余公积,按30%计提向投资者分配的利润21·31日,结转利润分配明细账
(16)出售商品给新华厂。计A商品1800件,每件售价为28元,B商品4400件,每件售价为14元,共计售价112000元,增值税税率为13%,货款尚未收到。(17)结转上述出售商品生产成本。A商品每件20元,B商品每件10元,共计80000元。(18)用库存现金支付销售产品包装费、装卸费等销售费用1100元。(19)以银行存款支付临时借款利息5000元。(20)以银行存款支付管理费用1200元。(21)由于自然灾害使辅助材料损坏300千克,价值为1120元,经上级批准,作非常损失处理。(22)没收逾期未还的包装物押金300元。(23)出售多余材料2000元,增值税税率为13%,价款存入银行。同时结转该材料的实际成本1500元。3.12月31日,核算出该厂的全年净利润并进行利润分配。(24)将12月份各损益账户余额转至“本年利润”账户。(25)按全年利润总额的25%计算和结转应交所得税。(26)将全年的净利润转入“利润分配”账户。(27)按全年净利润10%提取盈余公积。(28)按全年净利润20%向投资者分配利润。
18.新兴公司售给海瑞公司甲产品500件,每件售价400元,增值税率17%,货款已收到并存入银行。19.新兴公司销售给利达公司乙产品200件,每件售价300元,增值税17%,货款尚未收到。20.(销售成本核算)结转已销售产品的总的成本21.企业以银行存款支付广告费3000元。22.企业给地震灾区捐款30000元。23.(大结转)期末结转收入类账户。大结转期末结转费用类账户。24.请计算我企业是否赢利?如赢利,税前利润总额为多少?25.根据高科技企业10%的所得税税率及税前利润,请核算企业的税后利润总额?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?