同学您好,不是,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税

老师您好,应交个人所得税之前会计留下来是借方余额,我做分录,借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税。个人所得税平了但是应付职工薪酬有了借方余额,我是要再做一笔应付职工薪酬借方红字吗?
老师好!个人所得税,计提分录,借:应付职工薪酬–个税 贷:应交税费–应交个人所得税 对吗 还有个人部分计提 借:应付职工薪酬–工资 贷:应付职工薪酬–社保(个人)
老师,计提个人所得税的借方:应付职工薪酬吗?
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
对了,老师昨天做了中级经济法万人模考 只做了单多判,50分,看到简答题就害怕,感觉简答题无从下手怎么办?
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
哦哦,我写错了。可是我看那个胡复知老师的的讲义中的3栏明细账中应付职工薪酬的二级明细里没有个税啊?
计提是没有的,发放才有纳税义务
老师,你可以讲清楚一些吗?有点看不明白
计提没有个税明细的话,那为什么还要写个税的计提分录呢???
没发就是义务没产生债务不成立