你好 借:在途物资 100 000%2B5000 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 13 000, 贷:银行存款 118000

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    向乐天工厂购人甲材料2000千克,每千克 50 元,其计 100 000 元,运杂费5000 元,支付增值税 13 000元,全部款项以银行存款支付,材料尚未人库
从长虹工厂购入甲材料200千克,每千克200元,乙材料300千克,每千克100元,运费700元,进项税额为9163元,全部款项尚未支付,材料尚未验收入库
7日,向登盛公司购入A材料20000千克,每千克5元,B材料10 000千克,每千克20元,增值税税率13%,共发生运杂费12 000元(不含税),全部款项用银行存款支付,材料尚末验收入库,运杂费按重量比例分 配。
购买甲材料100千克,单价500元每千克,增值税率13%,用杂费5000元,款项以银行存款支付,材料已经验收入库,写会计分录。
购入甲材料500千克价款3万元购入乙材料300千克价款10万元运杂费800元材料尚未入库款项用银行存款支付增值购入甲材料500千克价款3万元购入乙材料300千克价款10万元运杂费800元材料尚未入库款项用银行存款支付增值税率13%
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
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请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
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进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
老师这个图上面的题
谢谢老师
你好,分录的数据麻烦自行带入一下 1,借:在途物资,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:银行存款 2,借:原材料,贷:在途物资 3,借:在途物资,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:应付账款 4,借:原材料,贷:在途物资 5,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:应付票据 6,借;应付票据 , 贷:银行存款
第七题呢老师
你好,分录的数据麻烦自行带入一下 1,借:在途物资,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:银行存款 2,借:原材料,贷:在途物资 3,借:在途物资,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:应付账款 4,借:原材料,贷:在途物资 5,借:应付账款,贷:银行存款 6,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,,应交税费—应交增值税(进项税额) , 贷:应付票据 7,借;应付票据 , 贷:银行存款