你好,第十五题 借:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品 贷;生产成本—甲产品,生产成本—乙产品

(5)12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库。(6)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。(7)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政同时按职管理人员工资分别是1400元和180工工资总额的10%计提职工福利费。(8)16日,从银行提取现金6200元用于发放工资,并于本日发放。(9)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。(10)22日,出售甲产品15吨,售价400元/吨:出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税税率为13%,价税款已收并存银行,同时结转为已销产品的成本
9.生产过程中,生产车间生产甲、乙产品各耗用A原材料20吨、车间管理部门耗用B材料10吨,行政管理部门耗用A材料10吨。10.新兴公司计划本月发放职工工资18000元,其中生产甲产品工人工资10000元,生产乙产品工人工资5000元,车间工程技术及管理人员工资1000元,厂部行政管理人员工资2000元。11.从银行存款中提取现金18000元,以现金支付本月职工工资。12.按规定计提本月固定资产折旧4000元,其中:生产车间计提固定资产折旧3000元,行政管理部门计提1000元。13.我企业租房支付(预付)给房屋所有者1年的租金2.4万元。14.接上题,企业生产过程中租房费用的分摊:其中生产甲乙产品生产车间的房租费用各6000元。车间管理部门应承担房租6000元。行政管理部门应承担房租6000元。15.(小结转)结转制造费用。生产甲、乙产品分别耗费的制造费用按1:1的分摊比例分配。16.(大结转)生产任务圆满结束,请将生产成本结转至库存商品。17.生产明细
仓库发出A、B材料一批,其中生产甲产品耗用A材料10000元,生产乙产品耗用B材料15000元,车间和厂部分别耗用A材料500元。8.结转本月应付工资,其中甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资20000元;车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元。9.从银行提取现金53200元,并于本日发放工资。10.以现金支付管理部门办公费用80元。11.以银行存款支付应由本月负担的保险费110元。12.计提应由本月负担的短期借有利息300元7子表团13.计提本月车间用固定资产旧2500元。14.结转本月制造费用制造费用以甲、乙产品生产工人工资比例为标准进行分配)。15.期末产品完工验收入库,结转完工产品成本,其中甲产品125吨,乙产品40吨。第十五题怎么写啊
仓库发出A、B材料一批,其中生产甲产品耗用A材料10000元,生产乙产品耗用B材料15000元,车间和厂部分别耗用A材料500元。8.结转本月应付工资,其中甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资20000元;车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元14.结转本月制造费用制造费用以甲、乙产品生产工人工资比例为标准进行分配)。15.期末产品完工验收入库,结转完工产品成本,其中甲产品125吨,乙产品40吨。第十五题怎么写
(6)12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库。(7)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。(8)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元同时按职工工资总额的10%计提职工福利费。(9)16日,从银行提取现金6200元。并于本日发放工资。L(10)16日,以现金支付管理部门办公费用80元。(11)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本。甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?