你好,是先取得工程款发票,款项还没有支付吗

支付工程款,要摊销的,而且为了查账方便,可以这样做吗?1.借:其他应付款 100,应交税费 10,贷:银行存款 110,2.借:长期待摊费用100,贷:其他应付款100
你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借:银行存款100 贷:长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借:长期借款 20 贷:其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
您好老师:筹开期间的酒店这样做工资对吗? 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
内账,厂房租赁的装修款100800元,全部都装修完,分三次付完款,第一次付5万,是不是这样做分录,借:长期待摊费用100800元,贷:其他应付款58000元,贷:银行存款:5万,下次再付是:借其他应付款比如说3万,贷:银行存款3万? 然后摊销的话是借管理费用,贷长期摊销吗?
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
工程款分很多次支付,但是有的支付了给发票,就有税费,有的没有发票回来
你好,支付了给发票 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 然后按月摊销
但是为了查账方便,中间想要挂个往来,应该要怎么做分录
你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款 借:应付账款,贷:银行存款 然后按月摊销
按月摊销,是进管理费用吗
你好,这个具体是什么工程款?
项目装修的工程款
你好,是厂房,还是办公室的装修?
厂房的装修
你好,厂房的装修,摊销需要计入 制造费用 核算