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开出去的发票跟收到的款不一致怎么做账

2022-11-06 02:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-06 04:39

你好退回去从新开一张

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你好退回去从新开一张
2022-11-06
价格需要退回去或者是以后支付嘛,以后支付的话挂着应收账款或者是预收账款,如果不需要的话,放到营业外收支。
2023-07-10
你好!去年原分录红字冲回用以前年度损益调整科目代替损益类科目,
2021-11-09
你好,要看是什么原因不一致
2024-05-13
1.购买方未付清款项:本月销售时,按发票金额借记“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税金”;下月收到款项时,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让:应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额,并开具折扣折让负数发票;账务处理时,冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货:参考销售折扣和折让的处理方法,冲减销售收入和应收账款,并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用:借记“销售费用”,贷记“应收账款”;如果没有取得对方费用发票,需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
2024-06-18
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