您好 请问领用材料结转到主营业务成本了对么?已经跨年了么?
您好,我想问一下2020年3月份成立的公司,现在才建账,期初数据怎么弄?新公司的原材料,固定资产,存货是从老公司拿过来的,以前老公司没有注销,我是把这些资产作为实收资本吗?
你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
我们是建筑行业,以前是核定征收,所以固定资产在账面上是没有折旧的,现在转查账征收之后,公司对还在使用年限的固定资产开始折旧,现在的问题就是,账面上的固定资产净值与实际不相符,这个问题应该要怎么调整一致了?
老师好,我们公司以前在代账公司做的账,因为不知道什么名称把固定资产随材料领出库了,但是实际情况是有固定资产的,这样的情况怎么处理?
老师好,我们公司是机械工程公司以前在代账公司记账,因为不熟悉材料还是资产,把一些固定资产都做在材料里面了,有的当成材料转成本了,导致账上公司没有固定资产但是实际是️固定资产的,这样怎么调呀
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
是的,已经领用了跨年了
请问单位用什么会计准则
小企业准则
调整固定资产 借 固定资产 贷 利润分配-未分配利润 补计提折旧 借 利润分配-未分配利润 贷 累计折旧
老师这跟材料没有关系吗?因为之前当材料领用了转成本
老师好法定代表人资格证明书是什么东西
已经跨年了 对外销售结转成本了 不直接用材料科目了
老师好,不太明白
就是已经结转到损益科目 跨年调整 要用利润分配-未分配利润科目 不用原材料科目了
老师好法定代表人资格证明书是什么东西
法人资格公证书是指公证机构出具的证明企事业单位、社会团体法人代表资格的证明文书。