学员你好,你们的收入是需要按照1000元确认的

老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
请问老师,我们单位由于上级要求,储存一些抗台麻袋供各单位购买,因为不是我们主业,所以我们购进麻袋做了其他应付款-抗台麻袋,然后差价做了营业外收入-抗台麻袋保管费。原先我们都只是开了普通的收款收据入账了,现在对方单位需要我们开正式发票,我们就直接开增值税普通发票吗?请问需要交税吗?开票税率是多少的?一次都没有开过,所以不知道! 购进: 借,其他应付款 贷,银行存款 卖出: 借,现金 贷:其他应付款 营业外收入-抗台麻袋保管费 分录对吗
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,2021年12月份发生如下业务:1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。212月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。512月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。要求:根据上述资料,编制甲公司12月份相关会计分录(单位:万元)
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,2021年12月份发生如下业务:1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。2.12月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。5.12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万,满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。要求:根据上述资料,编制甲公司12月份相关会计分录(单位:万元)
资料:新利服装厂为增值税一般纳税人,本月有关经济业务如下(1)2日采取托收承付方式销售给明信公司服装500件,每件不含税售价200元,开具增值税专用发票,代垫运输费用1000元,货物已经发出并向银行办妥托收手续。(2)5日销售给某个体工商户服装100件,开具普通发票,金额为16950元,对方以现金支付。(3)8日从万华公司购进300米布料,每米不含税进价50元,取得增值税专用发票,税率13%,运输单位开具的运费普通发票注明运输费用500元,建设基金200元,装卸费100元。全部款项以银行存款支付,布料未到。(4)12日销售服装600件给国贸商都,每件不含税售价200元,给予5%的商业折扣,销售额和折扣额开在同一张增值税专用发票上。货款尚未收到(5)16日接到明信公司通知,本月2日销售的服装50件有质量问题,双方协商折让10%。开具红字增值税专用发票,其余货款收到存入银行(6)18日购进一台不需安装的生产设备,增值税专用发票上注明,价款140000元,税额23800元,设备已到,款项以银行存款支付(7)20日将新试制的服装赠送给客户50件,每件服装成本为600元
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
谢谢老师,我们给银行开了100的发票,在交增值税算不算重复缴税
这个1000包括给银行开票的