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甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,2021年12月份发生如下业务:1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。212月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。512月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。要求:根据上述资料,编制甲公司12月份相关会计分录(单位:万元)

2022-04-26 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-26 20:09

你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:坏账准备,贷:应收账款 3,借:银行存款,贷:应收账款 4,借:银行存款,贷:坏账准备 5,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户v6cz 追问 2022-04-26 20:10

能不能详细一点啊

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齐红老师 解答 2022-04-26 20:12

你好 1,借:应收账款 1053万,贷:主营业务收入900万 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)153万 2,借:坏账准备40万,贷:应收账款40万 3,借:银行存款 500万,贷:应收账款 500万 4,借:银行存款 10万,贷:坏账准备 10万 5,借:应收票据 113万,贷:主营业务收入  100万,  应交税费—应交增值税(销项税额)13万

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