您好 (1)计算该设备2020年的折旧额,并编制计提折旧的会计分录; 120000*4/10/12*11=44000 借:管理费用 44000 贷:累计折旧 44000 (2)编制将固定资产账面价值转入固定资产清理的会计分录; 借:固定资产清理120000-44000=76000 借:累计折旧44000 贷:固定资产 120000 (3)编制固定资产发生清理费的会计分录; 借:固定资产清理2000 贷:银行存款 2000 (3)编制出售固定资产变价收入及应交增值税的会计分录; 借:银行存款18000%2B2340=20340 贷:固定资产清理18000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额18000*0.13=2340 (4)编制出售固定资产残料变价收入的会计分录; 借:银行存款1200 贷:固定资产清理 1200 (5)计算出售固定资产净损益,并编制结转固定资产净损益的会计分录。 借:资产处置损益 58800 贷:固定资产清理 76000-18000%2B2000-1200=58800
某公司对生产用机器设备采用平均年限法计提折旧,2015年12月20日,公司购入一台不需要安 装的机器设备,价款100000元,增值税17000元,另支付运输费1000元,包装费500元,款 项均以银行存款支付。该设备即日起投入使用预计可使用5年,预计净残值为3500元,假 定不考虑固定资产减值因素。该设备使用3年后,公司将其出售,取得价款为60000元,存入 银行,假设不考虑税金。 要求:(1)计算这台机器设备的入账价值并编制会计分录 (2)计算甲公司每年的折旧额并编制会计分录。 (3)编制固定资产出售时固定资产转入清理、收到价款、结转净损益的会计分录
3.甲公司于2018年6月出售一台不需要的旧设备(2009年以后购入),原价为3000000元,已计提折旧600000元,未计提减值准备,实际出售不含税价格为2000000元,开具的增值税专用发票注明增值税260000元,已通过银行收回以上价款。用银行存款支付清理费用,取得的增值税专用发票注明清理费用20000元,增值税2600元。 【要求】 (1)编制将固定资产注销的会计分录。 (2)编制支付清理费用的会计分录。 (3)编制收回出售固定资产的价款的会计分录。 (4)编制结转清理收益的会计分录。
2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限 产品 为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决定 台 进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17% 存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求: (1)编制2012年4月15日大信公司购入设备的会计分录; (2)编制2015年4月20日将毁损固定资产转入清理的会计分录; (3)计算管理不善导致毁损应转出的增值税进项税额并编制相应会计分录;(4)编制大信公司支付清理费的会计分录; (5)编制大信公司取得残料变价收入的会计分录;(6)编制确认保险公司赔款的会计分录;(7)计算设备毁损产生的净损失; (8)编制结转毁损设备净损失的会计分录
某企业有一幢厂房,原价200万元,入账时预计可使用20年,预计净残值0,用年限平均法计提折旧,现已建成使用19年,折旧额已提190万元,未提减值准备。现该厂房老旧破损严重,经鉴定已成危房,企业决定按程序进行报废拆除处置。用银行存款支付清理费用2万元,清理过程中废品变价收入3万元,存入银行。不考虑其他相关因素。要求:编制有关会计分录。(金额单位用万元)(1)编制固定资产转入清理的会计分录:(2)编制支付清理费用的会计分录:(3)编制收到废品出售价款的会计分录:(5)结转固定资产清理净损益的会计分录:
企业2020年1月1日购入管理用设备一台120000元,预计使用年限4年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。企业2020年12月5日将设备转让,变价收入18000元,款项收到;清理时支付清理费2000元,款项已用银行存款支付;另收到残料变价收入1200元,款项已存银行。要求:(1)计算该设备2020年的折旧额,并编制计提折旧的会计分录;(2)编制将固定资产账面价值转入固定资产清理的会计分录;(3)编制固定资产发生清理费的会计分录;(3)编制出售固定资产变价收入及应交增值税的会计分录;(4)编制出售固定资产残料变价收入的会计分录;(5)计算出售固定资产净损益,并编制结转固定资产净损益的会计分录。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
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老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
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老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?