学员你好 如果蓝字进账的10000元是已经做进账勾选了。你刚才的说法是正确的
老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
单位当月的蓝字发票进项税额10000元,红字发票进项税额1000元,填写申报表的时候进项填10000元,进项税额转出填1000吗
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
红字开具普通发票1000元,报税申报时,如何填报申报,申报表二中,有进项税额转出额下,有20项,显示“红字专用发票信息表注明的进项税额”,专票红字开具发票的可以在这一行填对吗? 普票冲红发票开具后怎么填申报?
开的红字单进项税额转出,申报的时候直接在增值税申报表14行填写吗
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!
如果有部分还没有勾选呢
假如还有1000元没有勾选呢
如果有1000元没有勾选,那先计入进项待抵扣科目,剩余已经勾选的9000元计入进项税额科目,申报表填已经勾选的金额
转出未交增值税的时候是销项减进项加上进项税额转出吗
员工你好,是这样的。
当月购进货物计入原材料进项税计入了进项税额,当月就将这批货物用于在建工程,分录怎么做
员工好 购进入库 借:原材料、进项 贷:银行存款 领用 借:在建工程 贷:原材料
用于在建工程可以抵扣吗
请问在建工程是具体关于什么的
不能抵扣的进项税怎么做分录
如果不能抵扣,就要做进账转出处理 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
发票红冲进项税也是做转出吗
如果进项前期已经认证抵扣了,现在又冲红就需要根据红字发票上的金额做进账转出
如果还没有认证抵扣呢
学员好 如果是事先确定进账不能抵扣,那就按发票总金额全额入账,发票系统做不勾选认证。 比如说中秋购买月饼给员工做福利,开了专票总金额1500元(含税),那就按1500元全额计提福利费,而不是按不含税金额。