学员你好 如果蓝字进账的10000元是已经做进账勾选了。你刚才的说法是正确的

老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
单位当月的蓝字发票进项税额10000元,红字发票进项税额1000元,填写申报表的时候进项填10000元,进项税额转出填1000吗
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
红字开具普通发票1000元,报税申报时,如何填报申报,申报表二中,有进项税额转出额下,有20项,显示“红字专用发票信息表注明的进项税额”,专票红字开具发票的可以在这一行填对吗? 普票冲红发票开具后怎么填申报?
零售食品公司,购进食品取得1000元进项发票,其中4000元的食品作为福利发给员工,福利4000元进项税额52元做进项税额转出,1000元进项发票已经抵扣,该如何操作报税,填报增值税申报表
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
如果有部分还没有勾选呢
假如还有1000元没有勾选呢
如果有1000元没有勾选,那先计入进项待抵扣科目,剩余已经勾选的9000元计入进项税额科目,申报表填已经勾选的金额
转出未交增值税的时候是销项减进项加上进项税额转出吗
员工你好,是这样的。
当月购进货物计入原材料进项税计入了进项税额,当月就将这批货物用于在建工程,分录怎么做
员工好 购进入库 借:原材料、进项 贷:银行存款 领用 借:在建工程 贷:原材料
用于在建工程可以抵扣吗
请问在建工程是具体关于什么的
不能抵扣的进项税怎么做分录
如果不能抵扣,就要做进账转出处理 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
发票红冲进项税也是做转出吗
如果进项前期已经认证抵扣了,现在又冲红就需要根据红字发票上的金额做进账转出
如果还没有认证抵扣呢
学员好 如果是事先确定进账不能抵扣,那就按发票总金额全额入账,发票系统做不勾选认证。 比如说中秋购买月饼给员工做福利,开了专票总金额1500元(含税),那就按1500元全额计提福利费,而不是按不含税金额。