学员你好 如果蓝字进账的10000元是已经做进账勾选了。你刚才的说法是正确的

老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
单位当月的蓝字发票进项税额10000元,红字发票进项税额1000元,填写申报表的时候进项填10000元,进项税额转出填1000吗
上个月收到的负数发票,上月做账时把进项发票税额做到了进项税额转出,本月应该怎么调整凭证。还有这个红字发票的税额在报表怎么填写,填写那个报表。怎么提现出红字发票的税额。
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
老师,种羊销售,对方要求开票,增值税申报表填写入销售额,企业所得税,财务报表按,资产处置损益填写,这样销售额和收入不一致,怎么处理?一般纳税人
财管,标准成本,里面变动制造费用的标准分配率是咋求,固定制造费用标准分配率,咋求,是用预算总费用÷预算总工时 还是÷实际总工时
出口业务收到外汇如何做账
去年漏提了所得税费用,今年直接做所得税费用,我申报季度所得税,这个数据要去处理吗
如果有部分还没有勾选呢
假如还有1000元没有勾选呢
如果有1000元没有勾选,那先计入进项待抵扣科目,剩余已经勾选的9000元计入进项税额科目,申报表填已经勾选的金额
转出未交增值税的时候是销项减进项加上进项税额转出吗
员工你好,是这样的。
当月购进货物计入原材料进项税计入了进项税额,当月就将这批货物用于在建工程,分录怎么做
员工好 购进入库 借:原材料、进项 贷:银行存款 领用 借:在建工程 贷:原材料
用于在建工程可以抵扣吗
请问在建工程是具体关于什么的
不能抵扣的进项税怎么做分录
如果不能抵扣,就要做进账转出处理 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
发票红冲进项税也是做转出吗
如果进项前期已经认证抵扣了,现在又冲红就需要根据红字发票上的金额做进账转出
如果还没有认证抵扣呢
学员好 如果是事先确定进账不能抵扣,那就按发票总金额全额入账,发票系统做不勾选认证。 比如说中秋购买月饼给员工做福利,开了专票总金额1500元(含税),那就按1500元全额计提福利费,而不是按不含税金额。