学员你好 如果蓝字进账的10000元是已经做进账勾选了。你刚才的说法是正确的
老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
单位当月的蓝字发票进项税额10000元,红字发票进项税额1000元,填写申报表的时候进项填10000元,进项税额转出填1000吗
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
红字开具普通发票1000元,报税申报时,如何填报申报,申报表二中,有进项税额转出额下,有20项,显示“红字专用发票信息表注明的进项税额”,专票红字开具发票的可以在这一行填对吗? 普票冲红发票开具后怎么填申报?
开的红字单进项税额转出,申报的时候直接在增值税申报表14行填写吗
老师门店的装修费,金额2.5万怎么做账
我们运输公司没房产,办公用的是老板另一个公司的办公室和场地。如果运输公司账上没有办公室和场地租金正常吗?怎么处理合适呀?
老师员工出差,餐费发票没及时开过来,回来了才想起来,发微信让老板开具,老板拍照发了张定额发票,老师这发票截图打印出来可以用吗?万一老板又把纸质的给其他客人了咋办?
固定资产折旧系统中有了那么还需要打印出来作为原始凭证么
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
老师,A公司和B公司项目点同在温州,A公司和B公司同是跟总包C公司签的工程合同,为什么A公司是9%计税,B公司是3%计税?
老师,合同是按手印的,扫描件合法吗?
预付加油费怎么入帐,谢谢老师
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师,我们是建筑公司,我现在这个项目没有进项,但是有合同和本次结算单,我能开销项出去吗?
如果有部分还没有勾选呢
假如还有1000元没有勾选呢
如果有1000元没有勾选,那先计入进项待抵扣科目,剩余已经勾选的9000元计入进项税额科目,申报表填已经勾选的金额
转出未交增值税的时候是销项减进项加上进项税额转出吗
员工你好,是这样的。
当月购进货物计入原材料进项税计入了进项税额,当月就将这批货物用于在建工程,分录怎么做
员工好 购进入库 借:原材料、进项 贷:银行存款 领用 借:在建工程 贷:原材料
用于在建工程可以抵扣吗
请问在建工程是具体关于什么的
不能抵扣的进项税怎么做分录
如果不能抵扣,就要做进账转出处理 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
发票红冲进项税也是做转出吗
如果进项前期已经认证抵扣了,现在又冲红就需要根据红字发票上的金额做进账转出
如果还没有认证抵扣呢
学员好 如果是事先确定进账不能抵扣,那就按发票总金额全额入账,发票系统做不勾选认证。 比如说中秋购买月饼给员工做福利,开了专票总金额1500元(含税),那就按1500元全额计提福利费,而不是按不含税金额。