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上个月收到的负数发票,上月做账时把进项发票税额做到了进项税额转出,本月应该怎么调整凭证。还有这个红字发票的税额在报表怎么填写,填写那个报表。怎么提现出红字发票的税额。

2023-03-26 21:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-26 21:33

您好,同学, 是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中

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您好,同学, 是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中
2023-03-26
你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
2022-06-01
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
同学,你好 等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
2022-03-05
你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。
2021-11-12
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