业务1销项税是13 应交消费税100*0.2+50*2000*0.5/10000=25
我公司一般纳税人,购买了a公司小规模纳税人,的土地和办公楼,对方给我们开具几个点的增值税发票
老师两家公司不是同一个法人一家在江西一家在安徽江西的公司安徽给交社保发工资请问这部分社保工资怎么可以个合规的规划到江西公司的人工成本里?
分公司非独立核算,单独缴纳社保票据是分公司名称,可以拿到总公司入账吗?
老师您好,我想问下就是以后劳务报酬,我们代扣代缴个税了,还需要对方开发票给我们才能税前扣除吗?
研发的时候如果放到 研发支出-资本化 ,后期也无法形成无形资产,还能费用化嘛?
在批发零售环节海鸭蛋在免税范围吗
老师,注册实缴证明必须实缴总和=注册资本才能开吗
你好,如果有企业公账有收入,有进项,销项没开,税务发票需要补缴多少
老师,请问公司购买房产怎么交税
老师,公司开出去的普票,对方进项发票开来能抵扣吗
业务2销项税额是52 应交消费税400*0.2+100*2000*0.5/10000=90
业务3销项税20.8 应交消费税160*0.2+20*2000*0.5/10000=34
业务4可以抵扣进项税额18
业务5销项税8*4*0.13=4.16 应交消费税8*4*0.2+8*2000*0.5/10000=7.2
本月应交增值税是 13+52+20.8+4.16-18=71.96 应交消费税是 25+90+34+7.2=156.2
就是这个税率和什么样的包装无关哈
最后方业务5用到瓶装的单价,其余无关的