你好 借 原来有借款对吗 是 借 管理费用, 2150,贷其他应收款,现金 150

2019年3月,浙江紫光喷涂设备有限责任公司银行存款余额为2458600元,库存现金期初余额为3100元;公司按期末应收款项余额的5%估计应收款项减值损失计提减值准备,2019年3月公司发生下列相关经济:1、3日,开出现金支票,从银行提取现金20000元2、4日,采购员张杰出养到天津购买材料,预借差旅费,以现金支付3、7日,采购员张杰向天津金凡物资有限公司购买材料,通过银行电汇支付材料款材料尚末收到4、10日,向中国工商银行申请银行汇票,收款人为江苏省科洋温度仪表有限公司5、19日,采购员李林持银行汇票采购材料,,材料已入库6、20日,采购员张杰报销差旅费,余款退回7、31日,盘点现金,发现现金短缺
1.1日,采购员张林暂借差旅费800元,以现金付讫。会计分录怎么写
25日,行政部门李华报销差旅费364元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。会计分录(虽题目不完整,但是不影响)
8.18日,材料采购员张丰报销差旅费2150元,补付张丰现金150元。完整会计科目怎么写
采购员张强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费4400元(暂不考虑增值税问题),补付现金400元,结清以前预借款项。会计分录
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
母子公司,税务能独立核算吗?
贸易出口,退税发票的单位报关单的单位不一致可以匹配退税吗?
有知道资产负债表中的,应收账款,所有者权益(或股东权益)等它们的期末金额咋算不,我不知道该加什么或者该减什么。
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,固定资产的大修理支出按照尚可使用的年限开分摊,计入长期待摊费用,为什么不通过在建工程,进而直接计入固定资产原值呢?这样岂不是更麻烦。
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?