你好 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应收款,库存现金

东方公司为增值税一般纳税义务人,2020年12月发生如下经济业务:(1)12月2日职工李军出差向财务部门预借差旅费2000元,请完成预借差旅费时会计分录:(2)12月6日李军外地出差回来,报销差旅费2300元,财务部门补给其现金300元。诸完成报销差旅费时会计分录:(③)12月15日购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款24000元,增值税为3120元,运输费700元,包装费300元,入库前挑选整理费用200元,全部款项用银行存款支付,材料己经入库。请完成购入原材料时会计分录:(生)12月25月报发设备一合,原值为600000元,己提折580000元,以银行仔数文付清理费用3000元,人收到现金8000元的设备变价收入。不考虑相关税费,写出固定资产清理全过程的会计分录。①转入清理时②支付清理费用时③获得设各变价收入时④结转净损
宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下:(13)25日,行政部李华报销差旅费3534元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。(14)26日,销售给某小规模纳税人产品一批,开出普通发票一张,收到银行存款56500元。(15)29日,企业将乙产品一批捐赠给某希望小学,生产成本32000元,同类产品不含税售价为40000元。(16)29日,按约定的付款条件收到6月20日销售商品款177600元。(17)30日,将自产的5件丙产品用于当月优秀员工奖励,生产成本为450元/件,不含税售价700元/件。(18)30日,某工厂委托宏达公司加工产品,收取加工费并开出专用发票,注明价款22000元,增值税额2860元。编写会计分录(虽然题目不完整,但是只要求写这几个的会计分录,不会有影响,谢谢老师!!)
行政部李华报销差旅费3534元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。进项税额如何计算(虽然题目不完整,但是不影响,谢谢老师!!)
以下是某企业9月发生的经济业务,该企业为一般纳税人,请编制每笔业务的会计分录:1、9月1日,向建设银行借入6个月借款80 000元,已存入银行。2、9月5日,购买材料一批并取得增值税专用发票,价款200 000元,增值税率13%。另外运杂费8 000元(运杂费不考虑增值税),款项均尚未支付,材料已验收入库。(实际成本法下)3、9月6日,各部门领用材料,其中A产品生产领用价值60 000元,B产品生产领用价值30 000元,车间一般耗用价值20 000元,行政管理部门领用价值8 000元。4、9月8日,总经理张某出差预借差旅费5 000元,财务部门以现金支付。5、9月12日,以存款支付本月水电费,其中生产车间耗用50 000元,行政管理部门耗用3000元,销售部门耗用1 000元。6、9月17日,总经理陈某出差归来报销差旅费5000元,不足款项以现金补付。7、9月21日,计提本月职工工资,其中A产品生产工人工资70 000元,B产品生产工人工资80 000元,车间管理人员工资30 000元,行政管理人员工资90 000元,销售人员工资50 000元。8、9月22日,本月制造费用总额为85 000元,按产品工时比例分配结转本月发生的制造费用,其中A产品400个工时,B产品600个工时。9、9月24日,本月A、B产品均已完工,结转完工产品的成本。10、9月25日,销售A产品一批给甲工厂并开具增值税专用发票,货款200 000元,增值税税率13%,款项收存银行(A产品成本为104 000元)。
25日,行政部门李华报销差旅费364元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。会计分录(虽题目不完整,但是不影响)
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。