同学你好,在10月份做账时可以借管理费用,贷银行存款。

10月份付货款我写借应付账款,贷银行存款。11月份才开发票给公司,要怎么写借贷
10月份付货款我写借应付账款,贷银行存款。11月份才开发票给公司,要怎么写借贷
10月份用银行付的款,11月份收到的发票,在10月份做账时可以借管理费用,贷银行存款吗
九月份付车保险费9000,做的借管理费用,贷银行存款,当时没收到发票,10月才收到发票,但是发票金额只有8500,怎么调账
老师,比如我买办公用品10月31日,但是发票是11月2日的,我可以在10 月份做账的时候,借管理费用 贷银行存款,然后吧11月的发票补在10月的凭证上吗
垃圾处理费按季度期末人头数计算么
朴老师,我公司自有得产品作为员工福利发给员工,业要视同销售吗?比如发了5000元成本的产品给员工,借:管理费用-福利费5000,贷:应付职工薪酬-福利费 5000,借:应付职工薪酬-福利费 5000 贷:库存商品5000,这样做对吗?并且这样计入管理费用-福利费没有发票可以税前扣除吗?
现在小微企业应纳税额100万以内税率 100-300万税率 300万以上税率各是多少
老板说要申请商标,需要注资,这个怎么注资?怎么做账?注资好还是不注资的好
请问我公司投资另一个公司,收到分红,这个分红需要交企业所得税吗
老师,您好,我这边让您请教个问题,就是绿安房地产项目的这块地,当时政府收储后重新竞拍价3500万(华邸1750万,绿创1750万)由绿安公账上汇到政府账上。然后政府又以3060万返回汇到绿安公账上,那这中间不是相差了440万,是由华邸这边承担。这个3060万当时是这么分配掉的,绿创分配1750万,华邸分配1310万,那这个分配相差的440万当时是华邸公司老板承担的440万,但是绿创那边的会计在做股东投入及分配汇总表的时候又扣减了440万,是不是不应该再另外扣减这个440万啊,因为在当时股东分配这个3060万的时候华邸已经少分配了440万的。
请问老师,年初收到了分红款,是一整年的,提前分了,请问这笔分红款需要分摊到每个月确认净利润吗?
个人正好收到1000元,要开发票吗?
老师好,请问企业所得税年报中的数据,如何知道是否正确?
老师我们是个独。我们房子对公付了9万没有取得发票。年利润负的17万。年度汇算调增9万变负的8万。我们今年报第一季度报表以前年度亏损填8万还是17万
也就是11月份开的发票,可以在10月份做账时用
同学你好,是的,可以的。