同学你好,在10月份做账时可以借管理费用,贷银行存款。

8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
10月份用银行付的款,11月份收到的发票,在10月份做账时可以借管理费用,贷银行存款吗
老师,比如我买办公用品10月31日,但是发票是11月2日的,我可以在10 月份做账的时候,借管理费用 贷银行存款,然后吧11月的发票补在10月的凭证上吗
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。 以后要走高新技术企业,由A公司去申请,那么对应的研发人员怎么放比较合适呢?
股权转让,最低转让价:不低于股权对应净资产份额,无正当理由不能再低。这个怎么算出来的?
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。现在人员社保公积金都是在B那边缴纳申报个税。但是这些人员的报销开发票都开在A公司,由A公司统一支付。这样在税务上有税务风险吗?
老师,我每月费用都充足,折旧费能不能少折旧几个月
老师你好,出口香港,简易报关,不退税的,开票怎么开?
25年度末计提了应付职工薪酬300万,因为工资表数据出不来,所以当时的个税未申报。现在26年2月份才出来准确的可申报数据(远超300万)。如果无法更正25年12月的工资薪金申报数据,只能在2月申报个税,那么这部分12计提应付职工薪酬,会不会有什么税务风险?账务需要如何处理。
老师,规上企业年销售5000万,管理帐都是一个人干年薪大概多少?出纳也是我一个人干,我在这家企业干了好几年了,现在活太多,想辞职老板不想让我走,又不想加工资。纠结
老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
单独计算一个施工项目的企业所得税请问怎么计算,给列一个公式
老师好 开的劳务建筑费3%的专票 就变成了简易计税 报税的时候还要交这个税金 我会计分录怎么做
也就是11月份开的发票,可以在10月份做账时用
同学你好,是的,可以的。