您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
老师,您好!我公司既有商贸型外贸无票收入和内销,请问申报增值税是怎么区分呢?
老师好,请问我上月做了无票收入申报,这个做无票收入负数申报,但是数据没有同步到主表呢
老师好,请问无票收入我分录和申报各怎么做呢?
老师您好,请问我有无票收入,在这个申报表中我应该在哪里申报无票那部分呢?
老师,请问小规模纳税人开的普票和无票收入分录该怎么做呢?
老师好!请问某大学成立二级研究院,学校派驻教授老师管理,主要就是从事课题研究,国家给项目拨款,那么这个研究院是按照企业准则会计处理还是按照行政事业准则处理?我认为他应该是一个独立的个体,按照企业执行!谢谢老师
老师,我们之前收到专票,因为不能抵扣,我全部计入费用113元,但是当时税务没做进项转出,我想这月做税务进项转出,账应该怎么调整这个月
老师,会计中级考试给可以带计算器?
老师,我想问下,我们公司有有网店,然后把网店收取的钱,转到对公账户,但是这些可能大多都不用开票,那我如何入账呢,如果涉及手续费如何处理?
农业小规模,刚成立。有自己的种植基地,种植过程中需要拔草,花费大额的费用,没有票据,而且这个是在没有成立公司之前发生的,这种费用该如何处理?谢谢
老师,我们当初就是两年前买车的时候买车的进项票,我们抵扣了,就是我们销售产品用于销售产品抵扣了,今年这个车销售出去的话,我们开了销售发票之后能不能用原材料的进项来抵扣呢?
老师,我想问一下我们公司给我转了5000元让我取出来作为生产奖励以现金发给员工,那这个账怎么做呀
原凭证是借应付账款2000 贷银行存款2000 银行存款多支付了100元 怎么做账 跨年度了 原记账凭证还需要红冲吗
24年12月申报工资薪金232800,专项附加每个月扣除1000,需要交多少个人所得税
老师,单位要销售一辆车,然后呢,能不能先过户二手车那边开个销售车统一发票,他们先过户,然后呢,我在当月给对方开了销售车的发票之后,次月一交税,这样可以吗?
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,次月开票填负数申报即可。
老师,这个收入我是预估的,因为我们下半年的收入还没和客户确认金额,这种情况下要预估吗
你好,不要 的,这种情况 不要的
那之前做说的做法是指金额确认了,只是没开票这样做对吗
学员您好,是的,对的
那金额确认的话这样做的话增值税不是有了吗,实际票并没有开,比对会有问题是吧。
确认收入是可以的不会
比如做了这个分录,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额),不是有销项税了吗,但实际票并没有开啊,不是比对有区别了吗
没有开票也一样要交税的
但报税系统会跳出这个增值税记录里没有吧
这种情况暂时没有的
那对于 没有开票也要交税这种情况不是有吗
是的没错, 是这样的
那老师,你前面说这种情况暂时没有是指什么。
报税系统会跳出这个增值税记录里这个项目没碰到
对啊,我意思报税系统里跳出来了就不用管他咯。
是的没错, 是这样的