您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

老师好,请问我上月做了无票收入申报,这个做无票收入负数申报,但是数据没有同步到主表呢
老师好,请问无票收入我分录和申报各怎么做呢?
老师您好,请问我有无票收入,在这个申报表中我应该在哪里申报无票那部分呢?
老师,请问小规模纳税人开的普票和无票收入分录该怎么做呢?
老师,您好!请问有票收入和无票收入要分开做分录吗?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗
我们是制造业,车间完工的产品,这个入库单应该由车间开具,还是由仓库开具?
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,次月开票填负数申报即可。
老师,这个收入我是预估的,因为我们下半年的收入还没和客户确认金额,这种情况下要预估吗
你好,不要 的,这种情况 不要的
那之前做说的做法是指金额确认了,只是没开票这样做对吗
学员您好,是的,对的
那金额确认的话这样做的话增值税不是有了吗,实际票并没有开,比对会有问题是吧。
确认收入是可以的不会
比如做了这个分录,您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额),不是有销项税了吗,但实际票并没有开啊,不是比对有区别了吗
没有开票也一样要交税的
但报税系统会跳出这个增值税记录里没有吧
这种情况暂时没有的
那对于 没有开票也要交税这种情况不是有吗
是的没错, 是这样的
那老师,你前面说这种情况暂时没有是指什么。
报税系统会跳出这个增值税记录里这个项目没碰到
对啊,我意思报税系统里跳出来了就不用管他咯。
是的没错, 是这样的