你好1 生产企业每月出口必须要在出口月份次月申报期内进行免抵退申报 ;正常是这样的; 但是(国家税务总局公告2018年第16号第二条:主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的管理部门电子信息无误后方可受理出口退(免)税申报)。也就是说,如果某个月份没有信息齐全的出口业务时,生产企业不再进行“零申报”,只需要在信息收齐的月份做退(免)税申报即可

报关单都有,就是没有留抵进项税,每个月不用国税务申报出口退税吧?[破涕为笑]麻烦了
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
老师,请问生产性企业免抵退税申报每个月都要报吗?是不是没有单证齐全的报关单就不用申报?
请问老师是报完增值税才能做出口免扺退申报吗?生产型企业每个月都要申报出口免扺退吗?没有也需0申报免扺退?
老师,这个月出口退税报错了,我收齐了单证,但是做的0申报,税都形成了免抵了,这个月报税我应该0收齐单证0申报的,现在税务流程都已经走完了,不能撤销了,有什么办法解决这个事吗?
老师,我是法人开了一家小规模造价服务公司,我老公是造价师业务他来做,和对方正常签合同为对方开发票,对方把收入打到公户,我是会计有会计证目前也是没有上班为公司进行日常做账报税,平时没有什么成本,然后每个月有给我俩交五险一金发放工资,这样可以吗
老师,小规模25年补缴了23年和24年的增值税,附加税还有所得税,同时产生滞纳金,如何做账
请问a餐饮公司是法人有限公司,百分百控股b餐饮公司,都是小规模。我是a公司会计,公司是去年注册,a公司法人打款到a公司,由a公司付货款,发票只能开到a公司,实际货是b公司使用,b公司正常经营有收入,它也有部分自己进货。现在问题是a公司没有收入,但账上有进的货库存80几万,这样a公司是否有风险?该怎么处理好?帮具体说下哈
老师。新开的会所,还没有试营业,买煤气灶这个计入什么费用呢?
老师,股东装修厂房垫付的装修款,现在账里会计分录是欠股东其他应付款,这个可以调账借:其他应付款贷:注册资本吗?
老师银行存款差了一分钱咋整
老师,请问一下所得税已计入成本费用的职工薪酬包含单位承担的社保跟公积金部分?
老师,我想问一下,我公司 是新注册小规模公司(1人股),6月取得营业执照,现在要变更股权由B公司控股,当初注册的是认缴100万,那股东现以100转让,是算平价转让不产生个人所得税吗?
24年个税未申报罚款200元,更正报表的话是不是从罚款缴纳的月份开始更正,还是说从最后一个季度入账也是可以的
老师应付职工薪酬-福利费是核算什么的
老师,如果本次申报的增值税没有期末留底退税,还需要申报退税吗?
你好; 没有留底进项税退税; 但是你们有出口业务也应该申报的