同学你好,月未结转分录,借:财务费用0.99,贷:本年利润0.99。但是这样会影响利润表取数,结息时,应该把分录做为:借:银行存款 0.99 借:财务费用 负数0.99。
2、甲公司2017年8月31日存款账户余额为60万元,2017年6月21日至8月31日累计计息积数2800万元,9月份该公司存款户变化如分户账所示。活期存款年利率为0.99%。 要求:采用分户账计息法计算该公司第三季度存款利息,并编制转息的会计分录。 分户账 年 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 日数 积数 累计积数 月 日 承前页 贷 600000 9 1 转付 20000 贷 9 8 汇入 15000 贷 9 12 转付 3500 贷 9 16 承付 6350 贷 9 18 转收 9700 贷 9 20 汇出 5000 贷 9 21 转息
收到银行利息1.96借:银行存款:1.96贷:财务费用:1.96 在月未这一笔结转到本年利润分录怎么写
老师,本月结息收入是227.64,如果借银行存款227.64,贷财务费用-227.64,结转时怎么写分录
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
6月21日结息0.99元: 借:银行存款 0.99 贷:财务费用 0.99 月末结转分录怎么写?
老师,我们单位收到商场开进来的,储值卡,怎么写分录
要是个人以100万来购买一个公司,这个100万是要怎么处理呢,股权的时候是需要以这个100万来作为实收资本体现在报表里面吗
送客户的化妆品可以做管理费用 业务招待费吧
我们公司开了A,B,两个账户,A,B,两个账号互转款叫什么
老师,咨询企业里面,支付给兼职老师劳务费,这个能直接借记主营业务成吗?还是说需要兼职老师代开发票后才能计入主营业务成本?
房地产公司的预缴增值税和建筑行业的预缴增值税是一样的吗?
申报残保金,就法人1人,没有工资,人数那填1吗
给签订劳务合同的员工发工资,转账用途能写工资吗?写佣金还是什么更恰当
你好,老师。公司贷款账户冻结,系统无法扣贷款利息,银行直接扣划法人银行卡,这笔款直接公司账户转给法人银行卡,备注:代付利息,行吧?
未收到发票已付款给供应商,职工福利费,怎么做分录
如果第一个分录不变,月末结转这样对吗? 借:本年利润 -0.99 贷:财务费用 0.99
同学你好,不对,应该是结转时,借:本年利润 -0.99,贷:财务费用 -0.99。