同学你好,月未结转分录,借:财务费用0.99,贷:本年利润0.99。但是这样会影响利润表取数,结息时,应该把分录做为:借:银行存款 0.99 借:财务费用 负数0.99。

2、甲公司2017年8月31日存款账户余额为60万元,2017年6月21日至8月31日累计计息积数2800万元,9月份该公司存款户变化如分户账所示。活期存款年利率为0.99%。 要求:采用分户账计息法计算该公司第三季度存款利息,并编制转息的会计分录。 分户账 年 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 日数 积数 累计积数 月 日 承前页 贷 600000 9 1 转付 20000 贷 9 8 汇入 15000 贷 9 12 转付 3500 贷 9 16 承付 6350 贷 9 18 转收 9700 贷 9 20 汇出 5000 贷 9 21 转息
收到银行利息1.96借:银行存款:1.96贷:财务费用:1.96 在月未这一笔结转到本年利润分录怎么写
老师,本月结息收入是227.64,如果借银行存款227.64,贷财务费用-227.64,结转时怎么写分录
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
6月21日结息0.99元: 借:银行存款 0.99 贷:财务费用 0.99 月末结转分录怎么写?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
如果第一个分录不变,月末结转这样对吗? 借:本年利润 -0.99 贷:财务费用 0.99
同学你好,不对,应该是结转时,借:本年利润 -0.99,贷:财务费用 -0.99。