您好, 没错就是这么做账的
福利费,实报实销,就是借制造销售管理费用-福利费,贷现金或者银行存款 以工资发放就是借制造销售管理费用,贷应付职工薪酬-福利费。借应付职工薪酬-福利费,贷现金或者存款,这样对吗?
老师,员工的话费报销是计入借销售费用-——福利费 贷应付职工薪酬 还是借销售费用-——通迅费 贷银行存款呀
老师,请问销售人员团建费用及置业顾问买工作服的费用,会计分录直接借计销售/管理费用-福利费,贷银行存款,可以吗?
老师,员工受伤,费用全部由公司报销销,保险公司赔付的部分可以这样做分录吗? 借:银行存款,贷:营业外收入 。员 工看病报销的 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
老师,公司为员工购买的商业意外保险、雇主责任险是直接计入:借—管理费(保险费)贷—银行存款 ,还是贷—应付职工薪酬—福利费。在借—应付职工薪酬/福利,贷—银行存款。
两个一样的题为什么答案不一样尼
清算问题:清算后所有的会计科目都平的吗?
老师,您好。想向您请教一个问题,交税,不是从三方里面扣,而是老板用微信付的,请问作账的时候,交税的原始凭证,是在电子税务局里面打印吗?
老师,请问如果是做销售,被客户拒绝,不让进门概率大不大的?
您好,老师,就是我这边跟一个国企一起投资了一个公司。我这边持股比例是49%。当初投资的时候做了长期股权投资,然后,今天收到了分红。 但是不知道是按照成本法核算,还是权益法核算,一般这种情况用什么方法核算呀
老师,公司卫生间购马桶,分录怎么做?
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?